Ответить в теме: Как отражать доходы и расходы ИП?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Вы считаете, что обоснованно учесть такие затраты в составе вычета по ндфл?
Так судиться не о чем
Чет палево как то Ни чего не могу найти из судебной практики.
В расходы датой новации тогда ставите (если эта дата после получения товара и его реализации)
Вот в налоге на прибыль при применении кассового метода новация=оплата как в части дохода так и в части расхода.
Сообщение от Над.К Т.е. получается, то товар он Вам подарил? И что тогда Вы собираетесь включать в расходы? Так и займ он нам не давал. Прекращение обязательства (оно же долг поставщику) возможно не только оплатой - ст. 408 ГК, но и иными способами, например зачёт - ст. 410 ГК. Новация - это то же прекращение обязательства.
Сообщение от Buhgalter1975 перестали быть должны контрагенту за товар Т.е. получается, то товар он Вам подарил? И что тогда Вы собираетесь включать в расходы?
Сообщение от Над.К Не поняла. Вы должны были поставщику за товар. Товар получили и продали. А теперь за товар не должны? Теперь должны поставщику по договору займа? А кто оплатит тот товар, что Вы получили и продали? Да, мы были должны поставщику за товар. Да, товар получили и продали. Да, после того как заключили соглашение о новации, перестали быть должны контрагенту за товар и стали должны этому контрагенту по договору займа. Обязательства по оплате за товар прекращены новацией ст. 414 ГК и оплаты за товар не будет. Будет возврат займа.
Не поняла. Вы должны были поставщику за товар. Товар получили и продали. А теперь за товар не должны? Теперь должны поставщику по договору займа? А кто оплатит тот товар, что Вы получили и продали?
Здравствуйте. Я - ИП на ОСН. Уважаемые клерки,подскажите пожалуйста. Будет ли расход считаться фактически произведённым (при соблюдении всех иных необходимых условий), если задолженность перед поставщиком прекращена новацией в заёмное обязательство?
ИМХО, может
Извините, не увидела, что там еще вопросы были))).Спасибо за ответ.!!!
lenski, видимо, не мог найти субарендаторов
В марте снял в аренду помещение, с августа субарендаторы платить начнут
Сообщение от Урало4ка Но доход ведь считается без НДС? Конечно
Спасибо за совет. Ровно так завтра и сделаю. Но доход ведь считается без НДС? И еще раз спасибо)
Пояснить-то можно. Но как? Письмом? "В ответ на ваш звонок сообщаем, что.."? Вы позвоните ей, объясните. А там видно будет.
Нет, она сказала, что если ИП не пересдаст декларацию ( с большей суммой дохода), то она доначислит какие-то там 20%, он сам не понял о чем она говорила.. Вот и думаю может не гневить и пояснить ей строку с доходом?
Как вы можете на звонок отвечать письмом?
Подскажите, пожалуйста. ИП на общей системе. Позвонили из налоговой" "срочно пересдавайте декларацию" и инспектор озвучивает сумму дохода по расчетному счету. Доход ведь считается (при общей системе) без НДС? Может ей тогда просто письмо написать, что мы на общей системе и что в поступления на р/сч еще и НДС включается, а в декларации сумма дохода без НДС отражается?
Включайте в расходы
Он снял в аренду, с августа у него субарендаторы сядут.
Сообщение от lenski Предпринимательстовать))), только пока не получается. Как долго не получается? По какой причине? Что за помещение?
Что-то игнор полнейший
Так включать или нет, помогите.
Предпринимательстовать))), только пока не получается.
он там жить собирается или предпринимательствовать?
Помогите,пожалуйста еще. Есть ИП УСН д-р, занимается оптовыми продажами продуктов. это понятно, что на р/сч капает- доход, на что закупает расход. Но во 2 квартале, он снял помещения в аренду под культурный центр, и деньги за аренду у него идут от продажи продуктов, прибыли он неполучает еще с культурного центра, вопрос: Эту аренду я же не могу включить в расходы?
да
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. ИП УСН д-р, без работников, может вносить в кдир, взносы за себя в 100%. ИП УСН д-р с работниками в кдир вносит взносы за себя тоже 100%?
Правила форума