Ответить в теме: Входящий ндс при усн
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
А что, Вас лишили доступа к Яндексу?
Сообщение от LjubovK В Плане счетов как раз указано, что сч 19 - НДС по приобретенным ценностям. А в НК для УСН сказано, что НДС по оплаченным товарам, приобретенными налогоплательщиками является расходом. Вот и берите его с 19 счета прямо в расход. Что вас смущает? Интересно, это актуально и в 2011 г Нет правовой базы поэтому и спрашиваю?
Спасибо
Сообщение от Аноним В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС. Выходит так (неудобно, а что делать)...
В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.
Сообщение от Аноним разу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику? Нет.
Скажите, пожалуйста, ИП, доходы минус расходы, по входящему НДС, его списывать в расходы по мере реализации товара все-таки (чтобы не было споров с налоговой), это получается, если товарная накладная на какое-то количество одного товара, то как только часть продаю и соответственно самостоятельно учитываю какую-то часть НДС этого товара, который продан (оплачен и оприходован от поставщика). А можно так делать, поскольку у меня в фактуре и в накладной указана одна сумма НДС на общее количество, получается я самостоятельно выделяю нужную мне сумму и указываю ее в книге доходов и расходов или надо сразу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?
Это не доход
Да, ИФНС вернула.
А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г. кто вернул?ИФНС?
А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г., если мы с 01.01.2010г. на УСН 6%, это будет считаться доходом? и на какой счет приходовать на 19 или 68???? Заранее спасибо за ответы?
Сообщение от Andyko правильно Благодарю.
правильно
Значится, на УСН при определении доходов действует кассовый метод. Организация - УСНО, доходы минус расходы. Вопрос - если нам покупатель оплатил товар через банк, а в платежке выделил НДС 18% (случайно), это ведь ничего страшного, правда? вот если бы мы выставили счет-фактуру с НДС, то пришлось бы нам этот НДС уплатить в бюджет, правильно? Спасибо.
Спасибо! Хочется выразить вам всем признательность за то, что делитесь своими знаниями. Мне, человеку далёкому от бухгалтерии, удалось разобраться в сложном для меня вопросе благодаря вам! СПАСИБО!!!
Правильно
Попросили тут меня выяснить один вопрос, прочитав всё вышеизложенное вроде разобралась, но хочу перестраховаться, спросить у профессионалов. Организация на УСН приобретёт товар с НДС и реализует его на экспорт. Я поняла так, что на возврат НДС претендовать нельзя - при приобретении входящий НДС пойдет на затраты, при реализации НДС выставлять вообще не придётся. Правильно?
Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют? По концу квартала подают декларацию и перечисляют платежкой в бюджет.
как оформляют ПП куда перечисляют в налоговую по месту учета
Это понятно. Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?
Ну как обычно платят налоги. В установленные законом сроки. Несколько странный вопрос
А как и когда платят государству?
Если у Вас счет-фактура на 118000, в т.ч. НДС 18000 руб., то да, именно 18 тыс надо отдать государству.
Если я правильно поняла, то со 100000 НДС=18000. И эти 18000 мы должны отдать государству?
Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС? А посмотреть в выставленное: всё, что навыделяли - государству!
Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?
Сообщение от Cooler Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких. А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75. Ну т.е. судиться. Что-то совсем не хочется.
какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК? Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких. А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75.
Сообщение от Над.К Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает Да понимаю, что это они (1С-ники) по букве НК состряпали. Но из-за этого одни трудности. А какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК?
Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает
Правила форума