×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Входящий ндс при усн

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.12.2011, 13:01
    Над.К
    А что, Вас лишили доступа к Яндексу?
  • 26.12.2011, 06:21
    СТЛ 1958
    Цитата Сообщение от LjubovK Посмотреть сообщение
    В Плане счетов как раз указано, что сч 19 - НДС по приобретенным ценностям.
    А в НК для УСН сказано, что НДС по оплаченным товарам, приобретенными налогоплательщиками является расходом.
    Вот и берите его с 19 счета прямо в расход.

    Что вас смущает?
    Интересно, это актуально и в 2011 г Нет правовой базы поэтому и спрашиваю?
  • 25.10.2011, 15:40
    Аноним
    Спасибо
  • 25.10.2011, 15:37
    echinaceabel
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.
    Выходит так (неудобно, а что делать)...
  • 25.10.2011, 15:34
    Аноним
    В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.
  • 25.10.2011, 15:29
    echinaceabel
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?
    Нет.
  • 25.10.2011, 15:26
    Аноним
    Скажите, пожалуйста, ИП, доходы минус расходы, по входящему НДС, его списывать в расходы по мере реализации товара все-таки (чтобы не было споров с налоговой), это получается, если товарная накладная на какое-то количество одного товара, то как только часть продаю и соответственно самостоятельно учитываю какую-то часть НДС этого товара, который продан (оплачен и оприходован от поставщика). А можно так делать, поскольку у меня в фактуре и в накладной указана одна сумма НДС на общее количество, получается я самостоятельно выделяю нужную мне сумму и указываю ее в книге доходов и расходов или надо сразу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?
  • 05.05.2010, 14:44
    Над.К
    Это не доход
  • 05.05.2010, 12:26
    Надежда_Надеждовна
    Да, ИФНС вернула.
  • 05.05.2010, 12:15
    Лёнка
    А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г.
    кто вернул?ИФНС?
  • 05.05.2010, 12:07
    Надежда_Надеждовна
    А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г., если мы с 01.01.2010г. на УСН 6%, это будет считаться доходом? и на какой счет приходовать на 19 или 68???? Заранее спасибо за ответы?
  • 06.04.2010, 15:27
    Аноним
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    правильно
    Благодарю.
  • 06.04.2010, 15:26
    Andyko
    правильно
  • 06.04.2010, 15:15
    Аноним
    Значится, на УСН при определении доходов действует кассовый метод.
    Организация - УСНО, доходы минус расходы.
    Вопрос - если нам покупатель оплатил товар через банк, а в платежке выделил НДС 18% (случайно), это ведь ничего страшного, правда?
    вот если бы мы выставили счет-фактуру с НДС, то пришлось бы нам этот НДС уплатить в бюджет, правильно?

    Спасибо.
  • 08.01.2010, 20:41
    Яблонька
    Спасибо! Хочется выразить вам всем признательность за то, что делитесь своими знаниями. Мне, человеку далёкому от бухгалтерии, удалось разобраться в сложном для меня вопросе благодаря вам! СПАСИБО!!!
  • 08.01.2010, 18:45
    Над.К
    Правильно
  • 08.01.2010, 18:40
    Яблонька
    Попросили тут меня выяснить один вопрос, прочитав всё вышеизложенное вроде разобралась, но хочу перестраховаться, спросить у профессионалов. Организация на УСН приобретёт товар с НДС и реализует его на экспорт. Я поняла так, что на возврат НДС претендовать нельзя - при приобретении входящий НДС пойдет на затраты, при реализации НДС выставлять вообще не придётся. Правильно?
  • 30.12.2009, 00:35
    Cooler
    Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?
    По концу квартала подают декларацию и перечисляют платежкой в бюджет.
  • 30.12.2009, 00:34
    AZ 2
    как оформляют
    ПП
    куда перечисляют
    в налоговую по месту учета
  • 30.12.2009, 00:12
    Alenajoly
    Это понятно. Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?
  • 30.12.2009, 00:08
    Над.К
    Ну как обычно платят налоги. В установленные законом сроки. Несколько странный вопрос
  • 30.12.2009, 00:06
    Alenajoly
    А как и когда платят государству?
  • 29.12.2009, 23:53
    Над.К
    Если у Вас счет-фактура на 118000, в т.ч. НДС 18000 руб., то да, именно 18 тыс надо отдать государству.
  • 29.12.2009, 23:49
    Alenajoly
    Если я правильно поняла, то со 100000 НДС=18000. И эти 18000 мы должны отдать государству?
  • 29.12.2009, 23:05
    Cooler
    Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?
    А посмотреть в выставленное: всё, что навыделяли - государству!
  • 29.12.2009, 22:57
    Alenajoly
    Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?
  • 02.09.2009, 21:05
    Марина69
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких.

    А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75.
    Ну т.е. судиться.
    Что-то совсем не хочется.
  • 01.09.2009, 21:16
    Cooler
    какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК?
    Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких.

    А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75.
  • 01.09.2009, 20:38
    Марина69
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает
    Да понимаю, что это они (1С-ники) по букве НК состряпали. Но из-за этого одни трудности. А какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК?
  • 01.09.2009, 18:32
    Над.К
    Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •