×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Декларация 3-НДФЛ

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.03.2024, 18:09
    Генук
    Цитата Сообщение от AlienWolf Посмотреть сообщение
    Но я не знаю, пользовался ли отец налоговыми вычетами после покупки квартиры.
    И не нужно знать. Сами же привели письмо, в котором:
    ...при налогообложении доходов, полученных при продаже такого имущества, учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса.

    т.е. неважно, пользовался или нет наследодатель вычетом за покупку жилья.
  • 26.03.2024, 17:46
    AlienWolf
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    вы не можете учесть расходы наследодателя
    Минфин в письме 16 февраля 2023 года № 03-04-05/13296 отмечает, что наследник при расчете НДФЛ с продажи наследованной квартиры может учесть документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения.

    Основание – абзац 19 подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса.
  • 26.03.2024, 17:31
    Storn
    вы не можете учесть расходы наследодателя
  • 26.03.2024, 16:56
    AlienWolf
    Здравствуйте,
    в 2021 я получил в наследство от отца квартиру, и продал ее в 2023 за 2 300 000. Отец же покупал ее в 2019 г за 2 000 000 р.
    Сейчас, подавая 3НДФЛ, я само собой, хочу воcпользоваться возможностью не учитвать расходы наследодателя в размере 2 000 000, тк это куда выгоднее имущественного вычета в 1млн и мне нужно будет заплатить налог только с 300 000.

    Но я не знаю, пользовался ли отец налоговыми вычетами после покупки квартиры.
    Вопросы
    1) Могу ли я узнать, пользовался ли он вычетом?
    2) Если в декларации я укажу сумму уменьшения налоговой базы в виде стоимости 2 000 000, за которую ее покупал папа, но он пользовался вычетом - что будет, как я об этом узнаю и какие мои действия?
    3) Смогу ли я тогда воспользоваться имущественным вычетом в 1млн вместо "уменьшения на расходы", если это окажется более выгодно? Ведь в декларации-то я уже укажу расходы в виде 2 000 000 и другое основание для вычета. Нужно ли будет тогда подавать уточненную декларацию?
    4) Что лучше в этой ситуации, подавать через Личный Кабинет налога.ру или лично в налоговой? Все подтверждающие право на вычет документы у меня есть.

    Спасибо.
  • 31.01.2024, 09:24
    Аноним
    Добрый день
    задачка, подскажите пожалуйста
    есть право на имущественный вычет на квартиру 2 000 000
    есть обязанность уплаты налога за проданный авто
    была подана декларация
    Купили машину за 500 000, продали 1 000 000
    налог 65 000
    поставили его в приложении 7, стр 140-150 и уменьшили остаток имущественного вычета в 170стр

    но у меня был доход, ЗП, 400 000, ндфл 52 000
    могу ли я подать уточненку добавить в 140-150 строку + 400 000
    и поставить к возврату 52 000
    или так нельзя ?
  • 30.01.2024, 15:05
    tv06
    [quote="Dals;51584279"]Конечно, я плачу НДФЛ[/quotн
    не смогла удалить)) ответ на древний пост))
  • 29.01.2024, 12:01
    MRRC
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    по выписке домик является нежилым
    Именно так.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Ну не прокатит - пересчитаете, попытка - не пытка
    Вот, это уже проясняет ситуацию, весьма интересна аналогичная практика с решением в пользу налогоплательщика))
  • 29.01.2024, 11:38
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от MRRC Посмотреть сообщение
    потому что приведенную ранее цитату ФНС по вопросу можно трактовать двояко.
    т.к. у вас, как вы говорите, по выписке домик является нежилым, я бы попробовала заявить два вычета

    НК ст.3 п.7.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).
    Ну не прокатит - пересчитаете, попытка - не пытка, как говорил товарищ Сталин
  • 29.01.2024, 09:37
    MRRC
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да.
    Вот, что мне дополнительно ответили по первоначально поставленному вопросу.
    Где тут правда, на какие нормативные документы нужно опираться?
    По-прежнему есть неуверенность в возможности применить имущественный налоговый вычет сразу к обоим взаимосвязанным по сути реализованным объектам недвижимости, потому что приведенную ранее цитату ФНС по вопросу можно трактовать двояко.
    Садовый дом, вне зависимости от назначения, и земельный участок относится к имуществу, к которому применяется вычет в 1 млн. руб. согласно п.2 ст.220 НК РФ.
    Применить вычет в размере 250 тыс. к данному имуществу вы не можете.
    Можете к одному объекту применить вычет в 1 млн. руб, а по другому объекту уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов.
  • 29.01.2024, 02:41
    topalov
    Согласен про ЛК физлица на сайте ФНС, очень удобно и история вся хранится
  • 28.01.2024, 22:53
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от MRRC Посмотреть сообщение
    в ЛК налоговой или через приложение?
    в ЛК налоговой сейчас очень удобно формировать декларацию, я бы там советовала.
  • 28.01.2024, 21:37
    MRRC
    Цитата Сообщение от Елена_М Посмотреть сообщение
    А сколько они у вас в собственности?
    Разумеется менее 3 или 5 лет, иначе бы вопрос не стоял.
    Всего год и десять месяцев на момент продажи..
  • 28.01.2024, 21:16
    Елена_М
    А сколько они у вас в собственности?
  • 28.01.2024, 20:50
    MRRC
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да.
    Спасибо.
    Просто это не совсем очевидно из налоговых формулировок по вопросу.
    В качестве прилагаемых к декларации документов скан ДКП подгрузить, чтобы были видны составные части общей стоимости объектов по ДКП, по которым заявляю суммы налогового вычета? Может что-то еще?

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    декларация всегда может быть только одна за год, поэтому все объекты и все вычеты указываете
    Добро, в чем формировать порекомендуете, в ЛК налоговой или через приложение?
  • 28.01.2024, 19:20
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от MRRC Посмотреть сообщение
    имею ли я право уменьшить налогооблагаемую базу за продажу объекта земельный участок на 1 000 000, а за объект садовый домик с мансардой (назначение по выписке: нежилое) на 250 000 в моем конкретном случае? Т.е. уплатить 13% с величины дохода в 250 000?
    да.

    Цитата Сообщение от MRRC Посмотреть сообщение
    нужно ли подавать единую декларацию по доходу от продажи сразу по обоим объектам
    декларация всегда может быть только одна за год, поэтому все объекты и все вычеты указываете
  • 28.01.2024, 18:08
    MRRC
    Добрый день!
    Как рассчитать сумму налога с учетом имущественного налогового вычета и сформировать декларацию при продаже дачи в 2023 году?
    По факту продано два объекта недвижимости, находившихся на кадастровом учете - садовый домик с мансардой (назначение по выписке: нежилое) и земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения, по ВРИ - для садоводства).
    По ДКП каждый объект недвижимости подробно по отдельности описан, также указывается общая стоимость договора 1 500 000, из которых за земельный участок стороны оценили и установили сумму в размере 1 000 000, за садовый домик с мансардой в размере 500 000, все это отражено в положениях ДКП.

    Кадастровая стоимость на начало 2023 года
    Земельный участок - 333804
    Садовый домик с мансардой - 424190

    ФНС описывает следующий порядок:
    Расчет имущественного вычета

    1 000 000 рублей – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в указанном имуществе;

    250 000 рублей – максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже иного имущества, (автомобили, нежилые помещения, гаражи и прочие предметы).
    Соответственно, имею ли я право уменьшить налогооблагаемую базу за продажу объекта земельный участок на 1 000 000, а за объект садовый домик с мансардой (назначение по выписке: нежилое) на 250 000 в моем конкретном случае? Т.е. уплатить 13% с величины дохода в 250 000?
    И нужно ли подавать единую декларацию по доходу от продажи сразу по обоим объектам недвижимости из ДКП или требуется по каждому в отдельности? В уже полученном уведомлении от ФНС, указывается "в связи с получением дохода от сделок со следующими объектами имущества (имущественными правами)", где перечислены оба объекта по отдельности.

    Спасибо.
  • 05.12.2023, 12:10
    akvamarin20081
    Как я поняла, мне нужно Раздел 1 "Код строки" 010-3, 040 и/или 050 заявленная сумма?
  • 05.12.2023, 10:45
    lika25
    лучше на сайте налог ру заполнить. прямо на первичной сделать уточненку.
  • 05.12.2023, 10:37
    akvamarin20081
    Здравствуйте, извините, похожая ситуация - мама насчитала и оплатила (не по тем реквизитам, ну да ладно) себе 3-НДФЛ, чтобы его убрать сказали прислать уточняющую декларацию, посмотрела там очень много листов, ничего не понятно(, не подскажите какие строки заполнять?
  • 30.10.2023, 13:02
    lika25
    Цитата Сообщение от Dobrodatel Посмотреть сообщение
    Спасибо! А что все же с наказанием за пропуск срока сдачи 3НДФЛ в таком случае? Смогу ли я потом занизить налоговую базу и не платить огромную сумму? И можно ли попросить, например, кого-то из родных сдать декларацию за меня, если с ЭЦП не сработает? Нужна дли для этого, например, доверенность?
    С ЭЦП все хорошо получается. Если не получится, можете обратиться ко мне, подскажу
  • 30.10.2023, 12:53
    Dobrodatel
    Спасибо! А что все же с наказанием за пропуск срока сдачи 3НДФЛ в таком случае? Смогу ли я потом занизить налоговую базу и не платить огромную сумму? И можно ли попросить, например, кого-то из родных сдать декларацию за меня, если с ЭЦП не сработает? Нужна дли для этого, например, доверенность?
  • 30.10.2023, 12:43
    lika25
    Цитата Сообщение от Dobrodatel Посмотреть сообщение
    А когда будет известно, какой бланк? В самом начале 2024 можно будет подать или по срокам все неизвестно и может затянуться? Мои предположения о пропуске срока - верны или потерь как-то можно будет избежать при опоздании? В данной ветке выше отписывались, что для подачи сведения в налоговую (не для юридически важных документов) можно сформировать ЭЦП прямо в налоговом кабинете. МОжно ли ее использовать для подачи декларации? Если к ней еще будет прилагватся куча бумаг (договор продажи, договр покупки наследодателем, копии платежек и проч)
    Если есть возможность, то самое лучше сделать на сайте налог ру с ЭЦП. Думаю с 01.01.2024г. такая возможность появится. Если правильно заполните, там же выйдет квитанция на оплату налога. К декларации подцепите подтверждающие документы. Налог платить до 15/07-24, можно раньше.
  • 30.10.2023, 12:38
    Dobrodatel
    Цитата Сообщение от lika25 Посмотреть сообщение
    За 2023 сдать не получится. Налоговая не принимает пока. Да и бланки будут меняться. Договоритесь в фирме, которая помогает делать 3НДФЛ. Они за вас смогут отправить после НГ.
    А когда будет известно, какой бланк? В самом начале 2024 можно будет подать или по срокам все неизвестно и может затянуться? Мои предположения о пропуске срока - верны или потерь как-то можно будет избежать при опоздании? В данной ветке выше отписывались, что для подачи сведения в налоговую (не для юридически важных документов) можно сформировать ЭЦП прямо в налоговом кабинете. МОжно ли ее использовать для подачи декларации? Если к ней еще будет прилагватся куча бумаг (договор продажи, договр покупки наследодателем, копии платежек и проч)
  • 30.10.2023, 12:33
    lika25
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    Налог 700р, штраф все равно не 140р будет наверное, а не менее 1000? Или тут именно если сдать, то будет штраф 1000, а если не сдать то 140р?
    Штраф будет не менее 1000р. Но если добровольно подать 3НДФЛ, то можно написать ходатайство на смягчение штрафных санкций. Могут снизить до 8 раз. Если не подать 3ндфл, будут вызовы в налоговую, акты. Проще отчитаться и заплатить добровольно.
  • 30.10.2023, 12:23
    lika25
    За 2023 сдать не получится. Налоговая не принимает пока. Да и бланки будут меняться. Договоритесь в фирме, которая помогает делать 3НДФЛ. Они за вас смогут отправить после НГ.
  • 30.10.2023, 12:12
    Dobrodatel
    Здравствуйте,

    в 2023 году продал квартиру, полученную в наследство, срок владения - менее 3 лет. Можно ли подать декларацию 3-ндфл о полученном с продажи доходе ДО КОНЦА 2023 года? Не в 2024

    В начале 2024 меня может физически не быть в РФ, на длительный срок и поэтому я могу не успеть сдать декларацию + необходимые прилагающиеся документы в положенный срок, что, как я понимаю, повлечет за собой начисление налога без учета возможных вычетов (в моем случае - расходы наследодателя на покупку квартиры в 2019 году, после чего налоговая база будет очень маленькой) + штраф 20% от суммы исчисленного налога.
    Если нельзя сдать декларацию сейчас, как поступить в такой ситуации?
  • 20.10.2023, 19:20
    ТатьянаC
    Налог 700р, штраф все равно не 140р будет наверное, а не менее 1000? Или тут именно если сдать, то будет штраф 1000, а если не сдать то 140р?
  • 20.10.2023, 18:25
    lika25
    Налоговая начислит налог и штраф 20%. Если устраивает, то не подаете 3ндфл.
  • 20.10.2023, 18:05
    ТатьянаC
    Дарение не от родственника было. Налоговая посчитала предварительно налог по кадастровой, в договоре указана стоимость, там на рубль больше выходит. Просто помню, что если нет декларации то и штрафа нет за не вовремя сданную декларацию, вот и подумала, может они сами начислят налог и про штраф забудут? Нет шансов на такое?
  • 20.10.2023, 17:53
    lika25
    На самом деле было дарение или продажа? Если дарение между близкими родственниками то подать пояснение и приложить документы. Если продажа или дарение от не близких родственников, то лучше самим подать 3ндфл. Возможно вы налог насчитаете меньше чем начислит налоговая.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •