Ответить в теме: Кто сталкивался c ситуацией, когда упрощенец выставлял счет-фактуру?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо Вам за помощь, написали им объяснения.
НО сразу укажу, что сознательно этого совершать нельзя, (к справке, поэтому в судебной практике по данному вопросу очень часто фигурирует, что типо по ошибке). Поскольку в данном случае нарушение учета в т.ч. будет, где то у меня в закромах по тому поводу судебное постановление было (искать не буду), что коль упрощенец уплатит в таком случае НДС, то и учет НДС должен быть полагающийся, т.е. со всеми вытекающими журналами Конкретизирую, что по ошибке таких ошибок в документах совершать нельзя, т.е. выделять НДС в сч-фактурах не стоит сознательно
Сообщение от Ulyanka Получается, что ИП, применяющий упрощенку, может выставлять счета-фактуры с выделением суммы налога? Это старая ситуация, и в общем случае складывается к тому, что если выставили, то и уплатили, причем без вычетов и без пени за просрочку. Поэтому и возник элемент делового оборота, что в документах нужно указывать именно "НДС не взимается", а не "Без НДС", так как второе может в себя включать по смыслу, что сумма по договору все таки может облагаться
Сообщение от kich Надеюсь чем нибудь помог. Помогли, спасибо! Но больше всего волнует пп.1 п. 5 ст 173 НК, где сказано, что "5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога: 1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;" Получается, что ИП, применяющий упрощенку, может выставлять счета-фактуры с выделением суммы налога?
Если уйти еще глубже, то можете расписать клиенту, что НДС - это косвенный налог, т.е. бремя по его оплате перекладывается на последующего участника, а поскольку между вами - Вы не признаетесь плательщиком НДС, то указанное бремя не может быть переложено на контрагента, так как нет НДС с вашей стороны, и + еще можете завуалировать, что нибудь вокруг "типо НДС - это налог именно с добавленной стоимости" Ну в общем что нибудь в таком духе
Сообщение от Ulyanka Помогите разъяснить... Статья 146. Объект налогообложения Поскольку по НДС в общем случае объектом признается реализация передача, выполнение и т.п. - т.е. тогда когда плательщик НДС сам что то продает (проще говоря). То у него не возникает объекта налогообложения с НДС. А в Вашем случае, укажите для него для справки, что вы не признаетесь в конкретном случае плательщиком НДС, что указано в п.3 ст 346.11 НК. Надеюсь чем нибудь помог.
Сообщение от Ulyanka Помогите разъяснить ситуацию контрагенту!!! Мы ИП на УСН, наш контрагент ООО на общем режиме. Мы оказываем им услуги, после выставляем акт на выполненные работы (без НДС). Покупатель считает, что с общей суммы выполненных работ они платят НДС за нас. Как ему доказать, что никакую сумму НДС за выполнение он не платит? Если можно, дайте ссылку на статью в НК. Спасибо заранее. Понимаю, не просто растолковать кому то что, когда прямо это не указано. Но вот вам ссылочка - "Статья 161. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами" Коль контрагент не относится к указанным, то за вас налог и не платить. И кстати не Сообщение от Ulyanka после выставляем акт на выполненные работы (без НДС) А "НДС не взимается" - именно так в документах указывайте Поправлюсь. Не заметил, что именно покупатель возмущается, сейчас поправлюсь
никакую сумму НДС за выполнение он не платит потому что там нет никакого НДС. А то, что они в своем внутреннем учете считают ежеквартально - это не Ваши проблемы.
Помогите разъяснить ситуацию контрагенту!!! Мы ИП на УСН, наш контрагент ООО на общем режиме. Мы оказываем им услуги, после выставляем акт на выполненные работы (без НДС). Покупатель считает, что с общей суммы выполненных работ они платят НДС за нас. Как ему доказать, что никакую сумму НДС за выполнение он не платит? Если можно, дайте ссылку на статью в НК. Спасибо заранее.
полностью 3,6р .
Подскажите! я ИП на УСН. закупаю товар у поставщика с ндс. перепродаю обычно без, но тут попросили с ндс. допустим купил за 10 рублей (ндс = 1,8р), продаю за 20 (ндс = 3,6р). могу ли я выставить счет-фактуру с НДС. и если да, то сколько я сам должен уплатить? полностью 3,6р или с учетом ндс поставщика только 1,8? хотелось бы понимать правовую основу данной ситуации. всегда считал что не обязан, но если выставляю с-ф с НДС, имею право вычесть ндс поставщика... а тут почитал и как-то в замешательстве...
Нужно указать: Без НДС.
Что за смета-то?
Подскажите, пожалуйста, смета составлена с НДС, а мы на упрощенке, правомерно ли будет выставить документы заказчику на общую сумму, не выделяя НДС
Благодарю за ответ.
Нет
А в налоговую мы ничего не подаем ?
Ну так Вы же импортируете оборудование? Значит должны платить таможенный НДС
Вопрос в том: мы ничего не должны, после ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации ?
Здесь речь идёт про налоговое законодательство РФ.
Организация на упрощенной системе 6%.Купили машину для изготовления этикетки на Украине.Кто должен платить НДС покупатель или продавец?
Подать декларацию. Заплатить.
Сообщение от LegO NSK VETO, штрафа и пени быть не должно, только налог. Это ВАС уже давно сказал. А с меня брали штраф за несвоевременную подачу декларации по НДС (позже 20-го числа). Она была нулевой, а затем я уже сделал корректировку. Штраф, кажется, был 100 рублей.
LegO NSK Не очень понятно. Ваш совет - первый вариант?
VETO, штрафа и пени быть не должно, только налог. Это ВАС уже давно сказал.
Люди! Нужен совет как поступить. Пол года назад продали изделие с НДС. По другому поступить было нельзя. Закрутились и НДС 10т. р. забыли заплатить. У нас два варианта: 1. Подправить док-ты и забыть про него. (Если проверка, найдут, заплатим штраф и НДС) 2. Заплатить НДС сейчас, оформят штраф. Два варианта равнозначны, но первый более привлекательный. Встречной проверки за 3 года не было ни разу, а может быть её ещё три года не будет. А какой срок давности по НДС?
про счет-фактуру сори=(( не правильно сформулировала вопрос.
юльчик78, а откуда в истории появлся счет фактура от предыдущего бухгалтера?
в п\п и в акте.
юльчик78, ВЫ где его выделили, НДС этот? В счет-фактуре, который сами офоримили, в платежном поручении? Где?
Правила форума