×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Займы

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 31.08.2011, 22:28
    ТатьянаQWERTY
    Доброй ночи!
    Подскажите про расчет пеней за несвоевременный возврат займа. Срок возврата по дог. 24.06.Фактически вернули займ - 30.08. Пени за просрочку рассчитать с 25.06. по 30.08.или с 25.06по 29.08
  • 31.08.2011, 16:41
    ANNA_88_ANNA
    Никаких штрафов не предусмотрено...
  • 31.08.2011, 16:28
    jul-2000
    Отразить правильно в балансе на 30.09.11г.
  • 31.08.2011, 16:26
    ANNA_88_ANNA
    Спасибо и еще такой вопрос относительно займа по первому вопросу: Баланс за 2 кв. был сдан и там предыдущий бухгалтер отразил сумму заемных средств в размере 2 т.р. а у меня они в размере 20 т.р. что с этим мне делать?
  • 31.08.2011, 16:11
    jul-2000
    В БУ бывают доходы:
    http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9F%D0%91%D0%A3_9/99
    В БУ бывают расходы:
    http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9F%D0%91%D0%A3_10/99
    Отдельно законодательство описывает как отражать кредиты и займы в БУ http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...%D0%A3_15/2008
    Что касается НУ - глава 25 НК
    http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...D0%B2%D0%B0_25
    Особое внимание уделяем статье 269 (если вы - заемщик) http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_269
  • 31.08.2011, 15:49
    ANNA_88_ANNA
    Т.е. заемщик будет относить как внереализационные расходы, а для другой стороны внереализационные доходы (% по займам * ставку налога) и это все надо отразить в декларации по налогу на прибыль, правильно?
  • 31.08.2011, 15:40
    jul-2000
    Нам должны одолжить деньги
    Получение займа - не доход. Возврат займа - не расход. Проценты по займу для займодавца - доход, для заёмщика - расход.
  • 31.08.2011, 15:38
    jul-2000
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    а отчет я имела в виду по стаховым взносам в ФСС и ПФР
    Что меняется в этом отчете в связи с оформлением его правильным числом и отпуском б/с?
  • 31.08.2011, 15:37
    ANNA_88_ANNA
    У меня еще один вопрос созрел и тоже по займам!!!
    Нам должны одолжить деньги Займ будет между 2-я фирмами будем ли мы уплачивать с этого налог на прибыль?
  • 31.08.2011, 15:36
    Andyko
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    если Вам не нравится крупный шрифт, я не буду больше его ставить
    правила:
    3.2. Выделять (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, цветом, жирностью, подчеркиванием, курсивом, размером шрифта или иным способом) разрешается только отдельные слова или обороты, но не весь текст сообщения или его значительную часть. Помните, что в Интернете заглавные буквы и увеличенный шрифт воспринимаются как крик и могут вызвать справедливое раздражение других участников.

    Не разрешается использовать красный цвет, он предназначен исключительно для замечаний модераторов
  • 31.08.2011, 15:30
    ANNA_88_ANNA
    если Вам не нравится крупный шрифт, я не буду больше его ставить.
    Спасибо большое за совет, а отчет я имела в виду по стаховым взносам в ФСС и ПФР
  • 31.08.2011, 15:23
    jul-2000
    ANNA_88_ANNA, слева на клавиатуре есть кнопочка CapsLock. Нажмите на нее.
    Да, отпуск б/с.
    Какой отчет сдан нулевой?
  • 31.08.2011, 15:21
    ANNA_88_ANNA
    ЗНАЧИТ МНЕ СДЕЛАТЬ ТРУД. ДОГОВОР ЗАДНИМ ЧИСЛОМ И ОТПРАВИТЬ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ, ОТЧЕТ ЖЕ УЖЕ СДАН НУЛЕВОЙ ЗА 2 КВ.
  • 31.08.2011, 15:14
    jul-2000
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    Этот же ген. директор он просто не был оформлен как наемник
    с ума сойти

    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ
    Не кричите. Трудовой договор должен был быть оформлен с даты вступления его в должность. А дата вступления его в должность = дата регистрации фирмы. Соответственно
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    я как пришла и сразу же ген. директора оформила на работу
    вы сделали это не правильной датой. Если вы переделаете все корректрой датой - проблемы с кассой/подотчетом сразу у вас отпадут.
  • 31.08.2011, 15:10
    ANNA_88_ANNA
    ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НЕ ЗАКЛЮЧИЛИ
  • 31.08.2011, 15:05
    ANNA_88_ANNA
    Этот же ген. директор он просто не был оформлен как наемник
  • 31.08.2011, 15:04
    jul-2000
    если
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    ген. директор в уставных документах с самого начала
    то на каком основании

    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    ген. директор оформлен на работу с августа
    и что в таком случае понимается под "оформлением"?
  • 31.08.2011, 15:02
    mvf
    как пришла и сразу же ген. директора оформила на работу
    А с мая кто директором был?
  • 31.08.2011, 14:58
    ANNA_88_ANNA
    Нет учредитель сам по себе а ген. директор сам, и учредитель и ген. директор в уставных документах с самого начала, просто я как пришла и сразу же ген. директора оформила на работу
  • 31.08.2011, 14:53
    Сергей А.В.
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    Понимаю что замудренно, но тем не менее правильно ли так, как я собралась делать ...?
    Вроде бы все правильно...
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)...
    А никакой матвыгоды и нет. Он же - заимодавец.
  • 31.08.2011, 14:50
    Январь
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    ген. директор оформлен на работу с августа
    А до августа другой директор был?
    И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)...
    А что, заем процентный был? Иначе о каком НДФЛ вообще речь?
  • 31.08.2011, 14:49
    Andyko
    Цитата Сообщение от ANNA_88_ANNA Посмотреть сообщение
    матер. выгоду я решила не считать с займа
    а что, он что то сэкономил на займе?
  • 31.08.2011, 14:45
    ANNA_88_ANNA
    Всем добрый день!!! У меня 2 вопроса:
    1.) В мае открылась фирма, учредитель покупал канц. товары, аренда, вносились денеж. ср-ва на р/с - на основании договора займа и.т.д.
    Я на работу устроилась в августе док-ты пришлось делать задним числом. Я сделала договор займа между Ген. директором (не являющийся учредителем) и ООО.
    у меня есть подтверждающие документы на сумму 19300, как мне провести по кассе, если ген. директор оформлен на работу с августа, в под отчет я не могу выдать, и в кассе не могу хранить деньги, т.к. лимит по кассе в банк не сдали, я его сделала как пришла на работу.
    Учредителю срочно понадобились деньги мы сняли с р/с 19000 и провели как возврат по договору беспроцентного займа
    Я решила с конца мая проводить именно так по кассе:
    Например:
    Д50 К66 - 1500 займ от ген. директора
    Д51 К50 - 1500 взнос наличных на р/с
    Д50 К66 - 500
    Д71 К50 - 500 выдала из кассы в под отчет ген директору
    Д10 К71 - 500 он отчитался документами за канц. товары
    Д50 К66 - 10000
    Д71 К50 - 10000
    Д76 К71 - ген директор оплатил за аренду
    и.т.д и так на общую сумму займа
    Д50 К51 - 19000 сняла с р/с
    Д66 К50 - 19000 возврат займа
    Понимаю что замудренно, но тем не менее правильно ли так, как я собралась делать ...?
    И матер. выгоду я решила не считать с займа (НДФЛ на ген. директора)...

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •