Ответить в теме: Перевод имущества со счета 101.13 на счет 101.23 (регламентировано Учредителем)
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Mifms Зачем Вы так упорно отвечаете на вопрос 2013 года?????? Я смотрю некоторые темы из кладовки подняты. А зачем. Сейчас настолько все поменялось, что ответы уже другие будут. Только вопрос то был решен.
Сообщение от рита яковлева 1 с программе это так Нет, не так. В 2013 году этого в программе 1С не было. так что не надо тут ля-ля...
Зачем Вы так упорно отвечаете на вопрос 2013 года??????
Сообщение от светлана137 Подскажите, как перевести имущество со счета 101.13 на 101.23. Какие буду проводки и как это оформить в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109), редакция 1.0 (1.0.22.3) есть 1 с программе такая операция :сервис,служебные, переход применении приказа 64-н, переход на применении приказа 64-н(НФА) инсет и заполнить ,все.
Сообщение от светлана137 Подскажите, как перевести имущество со счета 101.13 на 101.23. Какие буду проводки и как это оформить в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109), редакция 1.0 (1.0.22.3) 1 с программе это так, ОС НМА, НПА , Журналы , найти внутренне перемещение ОС , следующая Внутреннее перемещение ОС между счетами, заполнить ОС и менять сч.
1 с программе это так, ОС НМА, НПА , Журналы , найти внутренне перемещение ОС , следующая Внутреннее перемещение ОС между счетами, заполнить ОС и менять сч.
а лучше через 106 счет сделайте. в 1С БГУ заполнение форм 768 очень интересно реализовано, если делать напрямую этот оборот во внимание не берется, там еще и амортизацию тоже надо будет аккуратно перенести. В общем, обязательно сверяйте как при этом регламентированные отчеты сформируются. Я помню очень много с этим мучились. Если амортизацию напрямую переносим, то она попадает, а по 101-му счету непопадает потому, что не учитываются внутренние перемещения ОС (как то так разработчики отвечали). В общем сверяйте 768 форму и оборотки.
Если "напрямую", то только в межотчетный период с составлением справки об изменении валюты баланса. Если в течение года, то (только по согласованию с вышестоящим распорядителем!) - используя счет 040110180. По дебету 101.13.310 и кредиту 401.10.180 красным, по дебету 101.23.310 и кредиту 401.10.180 - черным.
Подскажите, как перевести имущество со счета 101.13 на 101.23. Какие буду проводки и как это оформить в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109), редакция 1.0 (1.0.22.3)
Правила форума