×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Не свести ликвидационный баланс (где отразить УК?)

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 29.12.2020, 10:52
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Мы ж вроде баланс "сводим"
    Вам спасибо большое, что пытаетесь помочь "чайнику"
  • 29.12.2020, 10:51
    неОля
    Цитата Сообщение от Ленка Посмотреть сообщение
    поставьте в ликвидационном балансе везде прочерки и не мучайтесь.
    Спасибо за ответ.
    Вы не знаете, если вдруг не примут, буду переделывать баланс, пока не примут или завернут мне всю ликвидацию?
  • 29.12.2020, 10:48
    Ленка
    неОля, поставьте в ликвидационном балансе везде прочерки и не мучайтесь.
  • 29.12.2020, 10:22
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так и уберите сначала. И получится ваш убыток
    Я просто не знаю, как это сделать Как отвертки списать, конечно, я знаю. А вот куда деть переплаченную зп сотруднику, как списать долг, который не оплатят... Поэтому и думала его уже "вручную" слепить, просто нули везде сделать, но что сделать с УК тоже не разобралась.
  • 29.12.2020, 10:18
    Январь
    Цитата Сообщение от неОля Посмотреть сообщение
    Вы про общую оборотку или 84 счета?
    Разумеется, общую. Мы ж вроде баланс "сводим"
    Цитата Сообщение от неОля Посмотреть сообщение
    но там все убрать хочу, потому что это: безнадежные долги контрагентов, не списанные отвертки всякие
    Так и уберите сначала. И получится ваш убыток
  • 29.12.2020, 10:06
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Дебетовые остатки в оборотке где висят?
    Вы про общую оборотку или 84 счета? В общей Висит на сумму 120000, но там все убрать хочу, потому что это: безнадежные долги контрагентов, не списанные отвертки всякие (в общем, недоведенная бухгалтерия).
    По 84.01 К154400
    84.02 Д67100
  • 29.12.2020, 09:55
    Январь
    Цитата Сообщение от неОля Посмотреть сообщение
    Итого: К87000
    Ок. По кредиту 87000 прибыли и 10000 уставного капитала.
    Дебетовые остатки в оборотке где висят?
  • 29.12.2020, 09:52
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    И что "итого" по 84?
    Итого: К87000


    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1230 - это что?
    Финансовые и др. оборотные активы
  • 29.12.2020, 09:45
    Январь
    Цитата Сообщение от неОля Посмотреть сообщение
    В общем, там есть суммы, и в 84.01 и в 84.02
    И что "итого" по 84?
    Я не про баланс, я про оборотно-сальдовую ведомость. 1230 - это что? Номера строк баланса вообще не помню
  • 29.12.2020, 09:38
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так а что у вас в активе по ОСВ тогда?
    В общем, там есть суммы, и в 84.01 и в 84.02

    Если вы про баланс, там тоже сумма есть в 1230.
  • 29.12.2020, 09:30
    Январь
    Так а что у вас в активе по ОСВ тогда?
  • 29.12.2020, 09:26
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На 84 что у вас?
    В оборотно-сальдовой по 84 счету по кредиту сумма стоит. В самом балансе все цифры положительные, скобок нет.
  • 29.12.2020, 09:17
    Январь
    На 84 что у вас? Убыток? Он в пассиве с минусом указывается, соответственно итого по разделу будет 0
  • 29.12.2020, 09:03
    неОля
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    значит у вас есть убыток.
    Вы правы, убыток в декларации был и за 2018 (первый год работы) и за последний квартал 2019 (там уже работа была прекращена, я даже писала объяснение в НИ, почему убыток). Но в пассиве в строке ЛБ 1370 эти 10000 "висят" (формирую через 1С, но в ведении бух. учета там все не идеально, поэтому, буду вручную все ставить, тк разбираться некогда и знаний недостаточно). Как быть, просто поставить везде "0" и все?
  • 28.12.2020, 23:24
    Январь
    Если весь уставный капитал "проели", значит у вас есть убыток. Если предположить, что больше ничего нет, то баланс будет нулевым
  • 28.12.2020, 21:49
    неОля
    Добрый вечер,

    у меня УСН. не понимаю, как мне актив с пассивом свести. Понятно, УК в пассиве отражается в 1370, а в активе что и куда писать? На счете ден. ср-в нет, как только УК внесли, он пошел, так скажем, на "развитие" ООО.
    Помогите, пожалуйста, я не бухгалтер.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •