×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.06.2024, 13:10
    Кипинг
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Как повезет )
    По двум фирмам подавал за 4 кв 23. По одной пришло точно такое же требование. Там еще что-то было про "льготную ставку" )
    За 1 кв пока еще и не принято, но доставлено. Будем посмотреть.
    И что вы ответили?
  • 25.04.2024, 13:58
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    Эта дрянь теперь каждый квартал будет?
    Как повезет )
    По двум фирмам подавал за 4 кв 23. По одной пришло точно такое же требование. Там еще что-то было про "льготную ставку" )
    За 1 кв пока еще и не принято, но доставлено. Будем посмотреть.
  • 25.04.2024, 13:40
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, да ни у кого нет опыта в этом вопросе. Это новые требования.
    Меня смущает один вопрос - у нашей организации импорт товара из Бельгии. Декларации по прибыли мы сдаем ежемесячно. Получается, что мы должны были предоставлять этот отчет еще начиная с отчетности за январь 2024 г. За не сданный отчет блокировка счета. Налоговая мне тут заблокировала счет якобы не получив подтверждение по требованию о предоставлению документов. Блокировка сразу, буквально на след день. А здесь они ничего не делают, не получив отчеты.
  • 23.04.2024, 14:24
    Vadelma
    Штош, прилетело первое требование. Подтвердите-ка давайте нулевую ставку (что???) по суммам, указанным в 5 разделе. Все с переводом на русский язык подтверждающие документы предоставьте, контракты там и вот это всё.
    Какая нулевая ставка, господи? Там только платежи иностранным поставщикам за товар. 5 раздел, код 33.
    Эта дрянь теперь каждый квартал будет?
  • 22.04.2024, 23:08
    Над.К
    Аноним, да ни у кого нет опыта в этом вопросе. Это новые требования.
  • 22.04.2024, 16:50
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Это вам решать, что делать.
    да это понятно. Просто опыт небольшой и как поступать в такой ситуации просто не знаю.. Не хватает опыта
  • 22.04.2024, 15:32
    Над.К
    Это вам решать, что делать.
  • 21.04.2024, 19:16
    Аноним
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    За несданный отчет может быть блокировка счета. И вот это самое неприятное
    и что же сейчас делать? ждать пока налоговая прислать требование и сдать отчет тогда, или сейчас сдать... заранее
  • 19.04.2024, 21:56
    Над.К
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ну штраф насколько я понимаю 200 рублей за несданный отчет.
    За несданный отчет может быть блокировка счета. И вот это самое неприятное
  • 19.04.2024, 21:54
    Над.К
    Цитата Сообщение от n@tti Посмотреть сообщение
    Верховный суд в решении № АКПИ23−19 от 30 марта 2023 года признал, что расчёт нужно сдавать по всем выплатам доходов в пользу иностранных компаний, включая необлагаемые.
    Ну вообще он несколько не это признал. Он сказал, что все налоговые агенты должны сдавать отчет, даже если они не должны по каким-то причинам удерживать налог у иностранных компаний.
    А ФНС уже остальное додумала.
  • 19.04.2024, 16:24
    Аноним
    Цитата Сообщение от n@tti Посмотреть сообщение
    не знаю. я тоже не сдавала)
    ну штраф насколько я понимаю 200 рублей за несданный отчет. Если что - придется раскошелится
  • 19.04.2024, 16:14
    n@tti
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Хочется применить ненормативную лексику... Но мы не сдали в установленный срок. Подскажите, и что теперь делать..?
    не знаю. я тоже не сдавала)
  • 19.04.2024, 16:08
    n@tti
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Отчет представляют организации налоговые агенты, а если организация приобретает товары по внешнеторговым договорам прямой реализации, то согласно ст.310 НК РФ она не признается налоговым агентом. Получается если напрямую только приобретается товар, то отчет сдавать не надо?
    надо. и тут все ясно.
    а вот кто работает через посредника - не ясно.
  • 19.04.2024, 16:06
    Аноним
    Цитата Сообщение от n@tti Посмотреть сообщение
    Верховный суд в решении № АКПИ23−19 от 30 марта 2023 года признал, что расчёт нужно сдавать по всем выплатам доходов в пользу иностранных компаний, включая необлагаемые. С 1 января 2024 года ФНС обновила отчётную форму: добавила разделы 4 и 5 для выплат, не облагаемых налогом на прибыль, расширила список кодов доходов. Заполнять новые разделы нужно и импортёрам, которые не относятся к налоговым агентам.
    Хочется применить ненормативную лексику... Но мы не сдали в установленный срок. Подскажите, и что теперь делать..?
  • 19.04.2024, 16:04
    n@tti
    Верховный суд в решении № АКПИ23−19 от 30 марта 2023 года признал, что расчёт нужно сдавать по всем выплатам доходов в пользу иностранных компаний, включая необлагаемые. С 1 января 2024 года ФНС обновила отчётную форму: добавила разделы 4 и 5 для выплат, не облагаемых налогом на прибыль, расширила список кодов доходов. Заполнять новые разделы нужно и импортёрам, которые не относятся к налоговым агентам.
  • 19.04.2024, 16:02
    Аноним
    Отчет представляют организации налоговые агенты, а если организация приобретает товары по внешнеторговым договорам прямой реализации, то согласно ст.310 НК РФ она не признается налоговым агентом. Получается если напрямую только приобретается товар, то отчет сдавать не надо? Блин, запутать ся же можно.
  • 19.04.2024, 15:56
    Аноним
    Добрый день. Мы импортируем товар из Германии. Этот отчет никогда не предоставляли. Я не совсем поняла - введены какие то новые нормы, по котрым теперь его надо сдавать, даже нулевой. Мы же платим только за товар, ничего больше. И теперь получается сроки нарушены, если до 25 марта.. И что будет?
  • 19.04.2024, 15:29
    n@tti
    Вопрос кто же подает данный рачет при закупке импортного товара через посредников остаетя открыт - тк офицального пояснения о порядке определения дохода иностранного лица при расчетах через российского посредника Минфин не давал. По крайней мере я не нашла. Если у кого -то есть, то поделитесь, пожалуйста)))

    Но есть Письмо Минфина России от 26.12.2023 N 03-08-05/126139. Хоть оно и касается вопросов приобретения интелектуальной собственности у ин.копаний, но позиция Минфина такова - российская компания-покупатель является налоговым агентом вне зависимости от способа осуществления выплаты дохода. Если транслировать эту логику на приобретение товаров - то комитент должен подавать расчет. Но не факт.
  • 19.03.2024, 11:16
    Аноним
    Уточняю вопрос. Мы покупаем материалы для производства, в Китае. Закупаем через посредника по агентскому договору заключенному с условиями, что закупка осуществляется от имени агента, но за наш счет. Переводим ден. средства в рублях. Оплату от своего имени поставщику осуществляет агент. Кто должен сдавать "отчет о доходах иностран... организациям..." ? Мы или агент?
  • 18.03.2024, 14:55
    Аноним
    Добрый день! Подскажите пож-та, у организации заключен договор комиссии. По условиям договора наш комиссионер от своего имени, но за наш счет покупает товар у китайского поставщика. Кто должен сдавать отчет о доходах...?
  • 16.02.2024, 15:02
    n@tti
    интересно, кто подает расчет если мы закупаем комплектующие через агента? т.е. все расчеты проводит фирма-агент за счет полученных от нас средств для исполнения агенского договора.
  • 16.02.2024, 09:13
    Vadelma
    Цитата Сообщение от текилла Посмотреть сообщение
    Хочется пойти и повесится. У меня импорт прав на ПО. Материального воплощения нет. Это не товар, это вреде как категория интеллектуальная собственность и код у него есть отдельный - 12. Так что мне заполнять? Разделы 2,1 , 2,2 с нулями и 5 раздел с кодом 12? Нарастающим за год или только за 4 квартал?
    Что-то мне подсказывает, что раз это не товар, то это не 5 Раздел. Наверное, 4?
  • 15.02.2024, 12:41
    текилла
    Хочется пойти и повесится. У меня импорт прав на ПО. Материального воплощения нет. Это не товар, это вреде как категория интеллектуальная собственность и код у него есть отдельный - 12. Так что мне заполнять? Разделы 2,1 , 2,2 с нулями и 5 раздел с кодом 12? Нарастающим за год или только за 4 квартал?
  • 14.02.2024, 13:42
    Vadelma
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В разделе 2 о каких налогах идет речь?
    Если у вас только импорт товаров, то там будет
    Подраздел 2.1
    Код дохода (стр.010) 33
    Строки 020, 030, 040 - 0
    и Подраздел 2.2
    Строки 050, 060, 070 - 0

    Это все налог на прибыль с доходов ин.организаций.
  • 14.02.2024, 13:15
    Аноним
    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    Значит заполняете титульный лист, раздел 1, 2 и 5. Код дохода 33 - доходы от продажи товаров.
    Это ужасно всё. Я все 5 стадий принятия только что прошла
    В разделе 2 о каких налогах идет речь?
  • 14.02.2024, 12:59
    Vadelma
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но мы оплачивали только товар, никаких иных выплат не осуществляли иностранцам
    Значит заполняете титульный лист, раздел 1, 2 и 5. Код дохода 33 - доходы от продажи товаров.
    Это ужасно всё. Я все 5 стадий принятия только что прошла
  • 14.02.2024, 12:59
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но мы оплачивали только товар
    131. Раздел 5 заполняется организациями, постоянными представительствами иностранных организаций и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими иностранным организациям доходы по внешнеторговым контрактам, предметом которых является приобретение у иностранных организаций товаров, соответствующих коду дохода "33" согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
  • 14.02.2024, 12:54
    Аноним
    Цитата Сообщение от Бухающий Леший Посмотреть сообщение
    Расчет "старый" : Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (далее - Налоговый расчет), но его дополнили двумя разделами 4 и 5.
    Раздел 5 (чисто для импортеров) "Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах от продажи товаров, не подлежащих налогообложению" Налогового расчета.
    Там что да, заполнять и сдавать.
    Но мы оплачивали только товар, никаких иных выплат не осуществляли иностранцам
  • 14.02.2024, 12:54
    Vadelma
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прочитала всю ветку и не поняла, что это за форма. Мы импортируем товар из Китая и Италии. Растомаживаем не мы , налоги по ТД платим. Есть также импорт из стран ЕАЭС. С марта мы должны сдавать какой-то новый Расчет?
    Да, тут важна именно выплата деняк иностранной организации.

    Кстати, ситуация - мы перечислили аванс ин.поставщику. Они поняли, что не успевают нам ничего сделать и аванс вернули. Потом мы опять им заплатили. Получается, что в отчет должны попасть оба платежа.
  • 14.02.2024, 12:49
    Бухающий Леший
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С марта мы должны сдавать какой-то новый Расчет?
    Расчет "старый" : Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (далее - Налоговый расчет), но его дополнили двумя разделами 4 и 5.
    Раздел 5 (чисто для импортеров) "Сведения о выплаченных иностранным организациям доходах от продажи товаров, не подлежащих налогообложению" Налогового расчета.
    Там что да, заполнять и сдавать.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •