Ответить в теме: Отчетность ИП за 4 квартал (год) 2023 год по всем системам налогообложения
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
serdgo, штраф 1000 рублей
Оказывается, по УСН декларацию за 23 год нужно было сдать до 25 апреля. Сдали только сегодня. Штраф тысяча, плюс 5% от суммы налога? А если налог получился к уплате 0, т.к. страховые взносы его обнулили, то 5% не возьмут?
Сообщение от Над.К Аноним, да 2 мая срок сдачи. Спасибо за уточнение! а то сегодня прям никак в планы не вписывалось 3-ндфл сдавать)
Аноним, да 2 мая срок сдачи.
Сообщение от Аноним срок сдачи 3-НДФЛ для ИП на ОСНО 25.04.2024г - вот это интересует, именно срок сдачи для ИП на ОСНО 25.04. НК РФ, глава 23 "НДФЛ", статья 229 "Налоговая декларация" "Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено статьей 227.1 настоящего Кодекса." 30 апреля в нынешнем году приходится на выходной, т.ч. срок - первый рабочий день после, т.е. 2 мая. Уважаемая Надежда, видимо, просто зарапортовалась, поскольку за редким исключением остальная отчётность сдаётся не позднее 28 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
Сообщение от Крысавица Согласно календарю бухгалтера в Консультант+ для ИП и ФЛ, продавших имущество, - 2 мая 2024. Над.К написала про срок сдачи 3-НДФЛ для ИП на ОСНО 25.04.2024г - вот это интересует, именно срок сдачи для ИП на ОСНО 25.04. то есть завтра уже, или 02.05.204г. А для продавших имущество интересует совсем мало.
Сообщение от Аноним декларация 3-НДФЛ сдается 25 апреля, или 2 мая срок сдачи? Согласно календарю бухгалтера в Консультант+ для ИП и ФЛ, продавших имущество, - 2 мая 2024.
Сообщение от Над.К ИП на ОСНО без работников 4. Декларация 3-НДФЛ (приказ ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ ред. от 11.09.2023) - срок сдачи 25 апреля. Новая декларация! Прошу подсказать, декларация 3-НДФЛ сдается 25 апреля, или 2 мая срок сдачи? спасибо
не надо. И вообще, в самой декларации нет такой строки
подскажите пожалуйста если в течение года адрес прописки ИП менялся, но фактически остался в той же налоговой/ тот же ОКТМО. Нужно ставить галочку в декларации "местонахождение менялось в течение года"? Или в данном случае можно не отмечать этот пункт?
Сообщение от Аноним Должен сдать декларацию УСН с 0 дохода и соответственно с 0 налога и 0 суммой страховых взносов Если ИП переведен на УСН доходы, то да, должен. Да же если не было деятельности по УСН.
Здравствуйте Правильно ли я понимаю ИП усн-доходы покупая патенты в 2023г. имел доход только по купленным патентам. Уплатил страховые взносы(пфр+ффомс, пфр 1%) в 2023г. за 2023г., отправил уведомление в ифнс на уменьшение патента на сумму страховых взносов(пфр+ффомс, пфр 1%). Должен сдать декларацию УСН с 0 дохода и соответственно с 0 налога и 0 суммой страховых взносов.
Сообщение от Аноним нет благотворительности и торговых сборов, мне ведь необязательно все страницы распечатывать? Если нет показателей в каких-то разделах, то они не заполняются и не представляются в налоговый орган. Обязательными являются только титульный лист и раздел 1.1. Сообщение от Аноним 001, 002, 003, 004... это называется сквозная нумерация? Да. Нумеруете то, что предоставляете, без пропуска для разделов, которые вы не заполняете. Они не учитываются вовсе. Сообщение от Аноним построчно это вот так? ИВАНОВ------------ ИВАН--------------- ИВАНОЧИЧ--------- ---------------------- Да. Сообщение от Аноним Например за 2 квартал (полугодие) оплатил на рубль больше, чем в декларации, и отправил уведомление на рубль больше. В 3 квартале (за 9 месяцев) оплатил на рубль меньше, чем в декларации, и уведомление тоже было на 1 руб меньше. Скажите, пож-та, это чем-то чревато? Пенюшку на 1 рубь начислят? Пеню на что? На переплату в 1 рупь за полугодие, которая выровнялась по итогам 9 мес.? Нет налога за кварталы, есть налог нарастающим итогом с начала года, а по итогам квартала вы доплачиваете разницу между налогом за отчётный период (полугодие, 9 мес.) и предыдущими авансами. Не, допускаю пени на недоплаченный рубль, но пени за переплаченный... Только не подавайте эту идею налоговикам!!!
Замечаю у себя несовпадения из-за округлений. Например за 2 квартал (полугодие) оплатил на рубль больше, чем в декларации, и отправил уведомление на рубль больше. В 3 квартале (за 9 месяцев) оплатил на рубль меньше, чем в декларации, и уведомление тоже было на 1 руб меньше. Скажите, пож-та, это чем-то чревато? Пенюшку на 1 рубь начислят?
либо построчно полностью фамилия, имя, отчество (здесь и далее по тексту отчество указывается при наличии) индивидуального предпринимателя; То есть если ты ИП, то правильно построчно... а построчно это вот так? ИВАНОВ------------ ИВАН--------------- ИВАНОЧИЧ--------- ---------------------- Или не имеет значения? Раньше я делал "Иванов Иван Иванович" в одну строку
Можно парочку вопросов чайниковских по декларации ИП УСН? читаю инструкцию.... ------------ 1.4. Страницы Декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с Титульного листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов, листов. Порядковый номер страницы проставляется в определенном для нумерации поле слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа. Скажите, пож-та, если у меня усн-6, нет благотворительности и торговых сборов, мне ведь необязательно все страницы распечатывать? Как я вижу теперь 4 страницы достаточно? 1. титульный. 2. раздел 1.1. 3. раздел 2.1.1 на двух страничках? Раньше было 3 страницы, а теперь 4 страницы, так как пенсионные вынесли отдельно? И я их пронумеровываю как раньше? 001, 002, 003, 004... это называется сквозная нумерация? Остальные страницы не печатаю?
Сообщение от Аноним Здравствуйте. Во 2-м полугодии перечислила авансовый платеж с очень большим превышением . Я правильно же сделаю, если до 25 апреля перечислю просто на эту сумму меньше ? Правильно. Если сумма переплаты есть на ЕНС
Сообщение от Аноним Подскажите, пожалуйста, им надо 8 знаков в ОКТМО в декларации УСН? Просто мой знакомый бухгалтер делает 11 знаков в декларации всегда. ФНС признает только 8 знаков. С 11 вообще должны отчетность завернуть. В платежках всегда 8 знаков писали, как ваш бухгалтер умудрялся туда впихнуть 11?
Сообщение от Аноним А подскажите,пожалуйста, я правильно понял, что последняя форма декларации усн имеет штрихкод? 03014011 Да
Здравствуйте. Во 2-м полугодии перечислила авансовый платеж с очень большим превышением . Я правильно же сделаю, если до 25 апреля перечислю просто на эту сумму меньше ? На надо никаких зачётов делать / писать что-то?
Подскажите, пожалуйста, им надо 8 знаков в ОКТМО в декларации УСН? Просто мой знакомый бухгалтер делает 11 знаков в декларации всегда. Я раньше делал 8. В обоих случаях прокатывало. Им без разницы? А вот сейчас в яндексе читаю: "Здравствуйте. Налоговая не приняла декларацию по УСН за 2023, тк неверно был указан код ОКТМО. Им нужен код из 8 знаков, в декларации 11 знаков. ОКТМО брала из официальных источников и в нем 11 знаков. Разъяснений не нашла какой в декларации 8 или 11. Прошу вашей помощи. Спасибо."
Подскажите, пожалуйста, какой ОКТМО указывать? И в декларации и уведомлениях об исчисленных суммах? Вот у меня Ярославль. Есть вот такие два в сети ОКТМО 78701000001 ОКТМО бюджетополучателя 78701000 В уведомлениях напротив КБК всегда стоит коротенький 78701000. Его нужно указывать в уведомлениях? Ну там выбора нет. А вот сейчас заполняю декларацию УСН после перехода с НПД. Ранее тоже всегда указывал коротенький: 78701000 во всех декларациях раньше, когда был до НПД, вроде все нормально проходило. Сейчас как перешел снова на УСН, решил проверить, не изменился ли ОКТМО. забил свой ИНН и адрес, а мне выдало, что у меня ОКТМО 78701000001 (длиненькое) Так что указывать в декларациях? Коротенькое ОКТМО бюджетополучателя 78701000 ? как и при уведомлениях?
Ага, чтобы расчитаться с 2023-им годом, значит, вообще не надо ничего уведомлять. Спасибо. А подскажите,пожалуйста, я правильно понял, что последняя форма декларации усн имеет штрихкод? 03014011 А то налог.ру выдает форум с этим штрих-кодом.. странно 03013014
Сообщение от Аноним Надо ли уведомить ФНС по деньгам за "взнос в ПФР превышение 1 процента 300 тыр за 2023" Нет. ФНС рассчитает по декларации по УСН за 2023 г. Сообщение от Аноним Надо ли уведомлять ФНС по деньгам за "налог УСН-6 за 2023 год" Нет. ФНС так же последний платеж увидит в декларации.
Сообщение от Аноним 1. Надо ли уведомить ФНС по деньгам за "взнос в ПФР превышение 1 процента 300 тыр за 2023" ? нет Сообщение от Аноним 2. Надо ли уведомлять ФНС по деньгам за "налог УСН-6 за 2023 год" ? нет
Сообщение от Над.К Можете. Факт оплаты не имеет значения Спасибо большое за ответ, Надежда. Скажите, пожалуйста, а по уведомлениям в ЛК ФНС... общий принцип, как я помню, уведомляем тогда, когда ФНС неизвестны наши цифры, а рассчитать суммы им надо. А вот тут как быть? 1. Надо ли уведомить ФНС по деньгам за "взнос в ПФР превышение 1 процента 300 тыр за 2023" ? 2. Надо ли уведомлять ФНС по деньгам за "налог УСН-6 за 2023 год" ? Вроде, как не надо? Так как цифры им будут известны из декларации-2023, которую я правда пока не сдал? Или всё-таки что-то надо уведомить в ЛК ФНС? Об обеих цифрах?
Сообщение от Аноним Скажите, я правильно понимаю, что взносы в ПФР (превышение 1 процента), я могу аналогичнм образом зачесть в 4 квартал Можете. Факт оплаты не имеет значения
Сообщение от Аноним Можно отправить декларацию по почте заказным письмом в ИФНС? Ценным письмом с описью вложения
Будьте добры. Подскажите, пожалуйста. ИП на УСН-6. В 3 квартал (точнее платеж за 9 месяцев) авансового платежа УСН я зачел ФИКСИРОВАННЫЕ взносы за себя-ИП за 2023 год, которые 1 января снялись. Все отражу по декларации УСН-2023. Скажите, я правильно понимаю, что взносы в ПФР (превышение 1 процента), я могу аналогичнм образом зачесть в 4 квартал (точнее годовой платеж, Надежда, знаю сразу поправляет, что неправильно говорить "4 квартал") по такому же принципу? То есть оплаты еще не было в ПФР (на ЕНС) за 1процент превышения, но я уже могу их зачесть в УСН за весь год 2023 (4 квартал)? Просто отразив по декларации, что как будто я уже 1процент_превышения в ПФР уже оплатил? Из годового налога (4 кв) его вычту. Оплачу годовой налог, подав уведомление в ЛК ФНС, что за год на УСН столько то за вычетом 1 процента в ПФР. При это подам уведомление в ЛК ФНС, что за 2023 год (в 4 кв) я "уплатил" уже 1 процент превышения за 2023 в ПФР. И буду ждать 1 июля снятия денег, пополнив предварительно ЕНС на сумму этого 1 процента превышения в ПФР. Всё так? Я могу сейчас 1 процентв превышения в ПФР за 2023 зачесть в усн-2023 (еще 1 процент не оплачивал)? То есть также факт оплаты не имеет значения? А имеет отражение в декларации УСН ?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН доходы за 2023 нулевая декларация. Можно отправить декларацию по почте заказным письмом в ИФНС?
Правила форума