Ответить в теме: Как убрать отрицательный остаток по кредиту пассивного счета
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ZZZhanna совпадает номер УПД и счета-фактуры. спасибо)
Сообщение от Январь В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен. спасибо)
Сообщение от Ромашка+ у него в программе номера акта и счет-фактуры должны совпадать, верно? совпадает номер УПД и счета-фактуры.
В программе номера могут не совпадать. При этом поставщик может вывести на печать как акт+сф, так и УПД Если есть УПД (с любым статусом), то акт не нужен.
Добрый день! Подскажите, если поставщик прислал УПД (статус 1) с одним номером и акт с другим номером - это же неправильно? Понимаю, что если УПД со статусом 1, то акт мне не нужен, но у него в программе номера акта и счет-фактуры должны совпадать, верно? В противном случае он должен прислать отдельно акт и счет-фактуру, если разные у них порядковые номера.
Сообщение от Ромашка+ Всегда думала, что она за тебя будет все делать одним нажатием кнопки
Сообщение от Январь Чудеса 1с. Где-то мелькало, что в каких-то релизах была ошибка, возможно, вы на него и попали. да уж, 1С - та еще вещь. Всегда думала, что она за тебя будет все делать одним нажатием кнопки, а на деле постоянно в ней ковыряться приходится. Ну ладно, надеюсь, что без ошибок все получилось.
Сообщение от Ромашка+ Как же так, если в настройках было не указано? Чудеса 1с. Где-то мелькало, что в каких-то релизах была ошибка, возможно, вы на него и попали.
Сообщение от Январь Поменять, конечно. У вас, вероятно, и страховые взносы не правильно рассчитаны в этом году. Начисление зарплаты надо перепровести, и закрытие месяца с января прибыль уже сдана... Все верно начислялось, я проверила январь, февраль, март. Как же так, если в настройках было не указано?
я поменяла в настройках, все верно заполнилось. Главное, что общая сумма страховых почему-то правильно считалась каждый месяц (т.е. мрот*0,3+(з/п-мрот)*0,15).
Поменять, конечно. У вас, вероятно, и страховые взносы не правильно рассчитаны в этом году. Начисление зарплаты надо перепровести, и закрытие месяца с января
Сообщение от Январь В настройке налогов и отчетов проверьте, что бы тариф был "Для субъектов малого или среднего предпринимательства" у меня основной стоит с 1 января 2024 года... а с 1 января 2023 для смп. Я помню, что когда устраивала сотрудника, точно выбирала пониженный тариф((. Что теперь делать? Просто поменять в настройках с 1 января?
В настройке налогов и отчетов проверьте, что бы тариф был "Для субъектов малого или среднего предпринимательства"
Добрый день! Подскажите, почему 1С формирует РСВ без разделения на тарифы? Т.е. общая сумма зп в месяц - сумма страховых взносов. Когда загружаю в Экстерн - выдает красным и просит добавить код МР и раздельно указать суммы.
Сообщение от Январь Можно и так Спасибо большое за ответы!
Сообщение от Ромашка+ Просто уменьшить на эту сумму расходы вручную? Можно и так
Все, теперь идеально все идет и прибыль, и ндс. По прибыли получился убыток 20 т.р. Напомните, как его не показывать в декларации? Просто уменьшить на эту сумму расходы вручную?
Сообщение от Январь Если вы влезли в прошлый период изменили что-то что затрагивает счета затрат или доходов, надо перепроводить всё и перезакрывать всё. Есть операции, которые мало на что влияют, и тогда можно не перероводить. Но если вы не понимаете, что происходит, значит закрытие месяца надо каждый раз делать с перепроведением всего. И уж тем более не пропускать регламентные операции Спасибо! Перезакрою. Посмотрим, что получится из этого).
Если вы влезли в прошлый период изменили что-то что затрагивает счета затрат или доходов, надо перепроводить всё и перезакрывать всё. Есть операции, которые мало на что влияют, и тогда можно не перероводить. Но если вы не понимаете, что происходит, значит закрытие месяца надо каждый раз делать с перепроведением всего. И уж тем более не пропускать регламентные операции
в регламентных операциях в декабре много пропущены почти все операции. Вложение 63930 это потому, что я лезла в тот период что-то исправить и не перепровела? Хотя статус у закрытия месяцев октябрь, ноябрь и декабрь "выполнено". Заново перезакрыть?
Сообщение от Январь Сальдо на начало периода обычно тянется с прошлого периода, когда что-то не списалось. А что у вас там - вам виднее ничего не понимаю... Где и как посмотреть, почему они не списались в 4 квартале, подскажите, пожалуйста.
Сальдо на начало периода обычно тянется с прошлого периода, когда что-то не списалось. А что у вас там - вам виднее
Добрый день! Подскажите, что значит в анализе учета налога на прибыль: Косвенные расходы - сальдо на начало периода 01.01.2024 (и НУ, и БУ) равно около 100 000 руб.? далее указаны обороты за 1 квартал. Затем сальдо плюсуется с оборотом и получается сумма расходов для налогооблагаемой базы. Откуда сальдо на начало периода, не понимаю?
Сообщение от ZZZhanna что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите? месяцы не закрывала еще. Смотрю в отчете "анализ учета по налогу на прибыль", там блок-схемы с суммами.
Сообщение от Ромашка+ пока не уменьшают базу что значит "пока" ? Вы месяцы закрывали? Где вы эту базу смотрите?
Сообщение от Oksana_Sutormina Если еще год не закрыли - сделайте все декабре. закрыли, в том-то и дело(
Сообщение от ZZZhanna например, вид начислений - статья. Сравните, как у вас проводки по отражению зарплаты заполнены в том месяце, где они попадают в расходы, и в том месяце, где не попадают. "пп.1 ст.255 НК РФ" субконто, если я правильно поняла. Может, дело в том, что я не все поступления завела (только январь)? Смотрю, и другие косвенные, которые недавно завела, пока не уменьшают базу.
Сообщение от Ромашка+ Лезть в август по вышеуказанной схеме и все перепроводить? Если еще год не закрыли - сделайте все декабре.
Сообщение от Ромашка+ А какие могут быть субконто по зарплате? например, вид начислений - статья. Сравните, как у вас проводки по отражению зарплаты заполнены в том месяце, где они попадают в расходы, и в том месяце, где не попадают.
Сообщение от ZZZhanna значит, у вас неправильно субконто указано по зарплате. А какие могут быть субконто по зарплате?
Правила форума