Здравствуйте.
Наша организация занимается международными перевозками. Работа идет по договорам. Выставляються счета. Оплата происходит как по счетам , так и по договорам. Услуги оказываем с НДС и без как возмещаемые в будущем. по приходу денег зачитываем авансовые платежи. Если идет оплата по договорам, то неясно услуги с НДС или без. Заказчиков порядка 1000. Как выставлять СФ на Аванс и можно ли этого не делать, а выставлять в конце квартала, т.к. в нашей ситуации отслеживать каждого невозможно.
Заранее благодарю за ответ.
12.02.2009, 12:13
Добрый день, kassir4@yandex.ru !
Не смогла уловить из описания ситуации – помимо облагаемых Вы оказываете услуги, местом реализации которых не признается РФ, и не можете разделить единый аванс на тот, который будет зачтен по облагаемым операциям, и тот, который пойдет на оплату необлагаемых? Либо Вы оказываете услуги за чужой счет, «перевыставляя» в дальнейшем НДС на принципала? Может, вообще что-то третье?
В любом случае, как-то же Вы начисляли до этого НДС на незакрытые на конец налогового периода авансы? Как именно Вы их делили на те, что надо обложить, и те, что не надо?