Спасибо.
Тип: Сообщения; Пользователь: elochka114784; Ключевые слова:
Спасибо.
Здравствуйте, подскажите что указать в ССССР вновь созданной ООО? У нас только ген. дир. ТД с ним не заключен. Согласно п. 78 (Ж) положения указывать ген. директора не надо. А сдавать отчет надо....
Здравствуйте, у мена 1С редакция 3.0 (3.0.70.25). При выгрузке выписок из банка оплата поставщику формирует счета расчета 76.06 и 62.02 я вручную исправляю на 60.01 и 60.02. Можно где-то исправить...
Провести сейчас Д26-К76. Во избежание претензий, можно не включать это в НУ. Будет только в БУ
Склоняюсь к данному предложению. Проведу 31.12.2018 и не возьму ни в НУ ни в БУ к затратам и тогда...
поясните, как вы в 1С забивали все остальное сальдо, по другим счетам?
На данной фирме все обязательства погашены. Деятельность не велась 1,5 года. Баланс за 2018 год сдали. Я ничего не переносила....
Главный вопрос - зачем и на каком основании ВЫ его использовали.
сч. 000 я решила сама воспользоваться, от недостатка знаний. Есть понятие что если платим, значит должна быть задолженность. Как...
76 счет закрылся когда я заплатила. Но в балансе так и осталась висеть сумма на 000 счете. Остатки в 1С 8.3 я перенести не могу, т.к. не корректно велась база в 1С 8.2 и там нет задолженности по СРО....
Здравствуйте. Начинаю работу в 1С 8.3. У организации имеется задолженность по ежемесячным взносам в СРО 5 000,00. Я сделала проводку Д000 К76.5 5 000,00. И теперь баланс не идет на эту сумму. Что я...
Здравствуйте, перелопатила весь интернет и не могу дать себе конкретный ответ на вопрос как списать расходы на лицензию Онлайн-спринтер. Пишут что через 97 (хотя его использование не актуально), но и...
Здравствуйте. "Лицу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы, взносы в компенсационный фонд и иные взносы". Вот что прописано в положении....
Здравствуйте, помогите рассчитать компенсацию при увольнении. Сотрудник отработал 11 мес.: 30.10.17-12.10.18. Компенсация ему положена за 28 кал. дней. При определении среднего дневного заработка...
Здравствуйте. У нас такая ситуация. В мае прошлого года мы вышли из проектного СРО. Взносы за 2017 год не платили. Сейчас с нас требуют взносы за весь год, правомерно ли это? Есть ли какие-нибудь...
Из разговора для себя я приняла решение что буду платить зп двумя платежами, 1-зп ген. директору, 2- на выплату зп сотрудникам. И в кассу деньги возвращать через 73 сч. (нашла в инете примеры). Так...
а чем это вам грозит? ничем!
Вы правы, ничем. Но это у меня в голове не укладывается что это правильно
это почему это?
делаете возврат в кассу от директора, как неизрасходованные подотчетные суммы и выдаете сотрудникам.
а так, как вы делаете, вообще ничего не понятно.
Надо подумать.... Все...
может тогда лучше в подотчет?
насчитают вам ндфл
Не думаю. Я тогда из этих денег не смогу выплатить зп. Если снимаю на хн, то и на них я должна потратиться.
Вы правы, спасибо что подсказали, я не верно перечисляю зп директору. Нужно отдельной платежкой с формулировкой зп (аванс)... А зп сотрудникам я буду перечислять отдельно и с формулировкой которую я...
ЗП директора в общей куче. В платежке я пишу на выплату зп (аванса). Именно по этой причине гоняю через 70 счет. В одной организации я так и сделала, прогнола зп сотрудников через 71 и оприходовала...
Здравствуйте, не могу понять почему увеличивается задолженность перед ген. директором. Работаю в 1С. Мы переводим деньги на выплату зп на личную карту ген. директора. При проведении банка делаю 2...
То что нож учла на сч. 10.01 я понимаю правильно? Либо правильнее нож учесть на счете 10.09?
Здравствуйте, подскажите на какой субсчет к 10 счету отнести строительный нож и лезвия? Я хочу отнести на 10.01 и стразу списать на 26 сч. Т.К. нож с лезвиями отдаем в работу сразу. Нет четкого...
Сотрудник отработал 7 месяцев. 01.11.17-28.05.18. ЗП за 7 мес. - 41 609,60. Компенсацию нужно выплатить за 16,33 дня. (28/12*7). Как рассчитать среднедневной заработок?
Сдаю уточненку по РСВ. Заполняю в 1С. При выгрузке в Такском пишут ошибки. Как их исправить, весь интернет перерыла ничего не могу понять в чем ошибка. Помогите.
А в 1С как связать оплаты с отгрузкой? В налоговую я буду подавать данные по фирме А, а оплаты прошли по фирме Б. Просто сменить в 1С получателя платежа на основании счетов-фактур?
Здравствуйте, первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Платили лицу Б, а отгрузили от лица А. У них есть соглашение между собой о взаимозачете. А как мне в 1С связать оплаты с отгрузочными доками?...