Добрый день.
Небольшая фирмочка попросилась ко мне. В качестве подработки решила не отказываться. Ну поскольку опыт работы у меня не большой, возник следующий вопрос.
1) У прежнего бухгалтера не...
Тип: Сообщения; Пользователь: BuhBuratino; Ключевые слова:
Добрый день.
Небольшая фирмочка попросилась ко мне. В качестве подработки решила не отказываться. Ну поскольку опыт работы у меня не большой, возник следующий вопрос.
1) У прежнего бухгалтера не...
Формируете ли их Вы в налоговом учете и почему предпочли формировать?
Есть заявление о ввозе товаров и уплате НДС с отметкой налоговой. Как это отразить в 1С?
Спасибо, изучила.
Подскажите пожалуйста в какой статье НК это указано?
То есть, ограничения по сроку, когда его принять к возмещению вообще нет?
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень прошу подскажите мне, кто разбирается в данном вопросе. Я знаю что НДС, уплаченный белорусским поставщикам можно отражать в общей декларации по НДС при расчете...
Да, очень интересно. Жду ответа от автора данного высказывания.
tv06 #7 пишет об этом.
Спасибо большое, alenaP, все отлично получилось! :hi:
Спасибо за подробный ответ. Откуда следует что НДС можно поставить на возмещение из бюджета на основании копии?
Подскажите как это сделать в 1С. Мне не понятно какой операцией это оформить в программе. Может быть ручной проводкой (но тогда в книгу покупок не попадет)?
Спасибо, я в курсе.
У меня 2 С предприятие 8.2.Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.28)
1С 8 бухгалтерская
Добрый день уважаемые форумчане.
ТОРГ 12 по товарам поступила в срок, я ее провела. Галочку отразить счет фактуру в книге покупок в 1С не ставила, поскольку счет-фактуру нам не привезли. После...
Спасибо. На счет уточненки понятно, уже подала. Хотелось бы понять, правомерно ли такое решение налоговой или это произвол.
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень прошу подскажите мне, кто разбирается в данном вопросе. Я знаю что НДС, уплаченный белорусским поставщикам можно отражать в общей декларации по НДС при расчете...
Спасибо за ответ. Суммы по пеням у нас не большие получаются, потому что была переплата небольшая по ООО.
Вы писали и письмо электронно, поясняющее ситуацию?
В декларации по налогу на прибыль за 2013 год бывшим бухгалтером была допущена ошибка. А именно: в приложении 2 листа 02 строка 010 (прямые расходы налогоплательщика, относящиеся к реализованным...
Получается, если вообще пропустить период 21 (1 квартал), то налоговая не оштрафует вовсе (согл. по ст. 119 НК)?
Поясните в чем минимальность потерь? Если считать что платить штраф в любом случае, не проще ли его заплатить тогда за 1-й квартал?
Так за май уже пропущен срок сдачи.
За май не стала сдавать, потому что поняла что это не правильно.
Спасибо большое. Я все таки склоняюсь обнулить все эти декларации и подать заново за 1-й квартал.
Как я понимаю, если подать с письмом- пояснением ситуации есть шанс избежать штрафа? А что если все...
Ошибку поняла в конце июня. За май не сдавала. Остальные месяцы: январь, февраль, март, апрель - сданы.