Поставщик услуг прислал счет-фактуру и акт вып.работ , датированные февралем 2007 года, приложили письмо о том, что документы высылают сейчас (сентябрь 2008). Правомерно ли будет зачесть "входной " НДС в сентябре 2008 ,учитывая , что в 2007г. у нас не было подтверждающих документов(актов,счетов-фактур)?Или необходимо всеже переделывать отчетность за 2007г.?