ПРО НДС...Акт выполненных работ подписан 01числа, деньги от покупателя поступили 01 числа, счет- фактура выписан 02 числа, НДС же с авансов не платим??
ПРО НДС...Акт выполненных работ подписан 01числа, деньги от покупателя поступили 01 числа, счет- фактура выписан 02 числа, НДС же с авансов не платим??
Нет не платите.
Я подумаю об этом завтра (с)
Контролер, авансов просто нет как таковых...
а счет-фактуру надо бы выписать 1-го числа...
С уважением.
счет-фактура выставляется в течение 5 дней с момента реализации товаров (работ, услуг)
так что можно и 2-го
Ой что то засомневалась, подскажите:
я получила аванс от поставщика, сч-ф выставила на аванс и оставила себе, я так понимаю с полученной суммы НДС я плачу так ведь? и в декларацию заношу сумму аванса?
Я не могу понять аванс от поставщика получили?? Аванс можно получить от покупателя или перечислить поставщику.... Если это аванс от покупателя то да - выписывается сч.ф на аванс и заносится в декларацию...
Я подумаю об этом завтра (с)
Ой извините неправильно написала, аванс от покупателя
Ангелочек спасибо за ответ!
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Помогите, советом, пожалуйста. В данный момент, мое руковдство, собирается заключать договор на производство товара. Они никак не могут определиться как будет производиться оплата: по факту или предоплатой. Скажите, а на сколько это важно для меня (непутвого новичка бухгалтера). Что для меня лучше...и сущестует ли разница, когда возникнут эти расходы? и могут ли они повлиять на налогооблагаемую базу? Спасибо боьшое заранее.
Не важно совершенно. Когда получите аванс - исчислите с него НДС, когда отгрузите товар - НДС с закрытого аванса возмете к зачету (то есть в периоде отгрузки НДС у вас может равняться нулю к уплате, так как при получении аванса вы его уже уплатили). Не парьтесь, вопрос ветки скорее риторический, чем практический - ничего страшного в авансах нет.
Спасибо большое, это тоже для меня важная информация. Только Вы меня немного не так поняли...я не получаю аванс, а плачу...делаю предоплату за производство. Если я делаю предоплату (вношу аванс) то я же не исчисляю налог?! Это же мои расходы?! Правильно?! И вот еще вопрос является ли предоплата незавершенным производством? Я запуталась.....;;;;;(
Последний раз редактировалось CocoCha; 03.07.2007 в 15:44.
Это если CocoCha - продавец. А мне показалось, что он покупатель.Когда получите аванс
Cooler, Коля Вайнс - я не продаю услугу по изготовлению товара...я ее покупаю...и вношу предоплату...короче каша полная
СocoCha,
Аванс в расходы не включается, так же как и НДС к зачету принять нельзя. Поэтому если есть возможность, лучше работать без предоплат
Последний раз редактировалось businka01; 03.07.2007 в 16:14.
СПАСИБО!!!!!! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!!!businka01
Т.е. для меня выгодне производить оплату по факту...утром стулья вечером деньги? правильно? и в этом случае у меня появятся расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу. Я Вас правильно поняла?
Как лихо закручен сюжет! Может, все-таки товар покупаете, а не услугу?я не продаю услугу по изготовлению товара...я ее покупаю...
А вот это смотря по Вашей УП.и в этом случае у меня появятся расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу.
Впрочем, при любой УП до оприходования ТМЦ никаких расходов быть не может.
P.S. А если покупаете именно товар для перепродажи, то расходы вообще появятся только после его реализации, см. ст.268 НК.
Ну, да, конечно товарyes: говорю, в голове каша...только, как бы вам правильно объяснить...мы производим диски с опредленной информацией (программа)...информация наша...все остальное делает завод, т.е. он размещает информацию на диске...и мы получаем товар, для дальнейше реализации....это считается товаром для перепродажи?
CocoCha , в любом случае выгодно оплачивать после оприходования.
т.е вам завод оказывает услугу? или вы ему продаете чистые, а потом покупаете диски с информацией?
Завод сам делает диски или только информацию размещает? непонятно
нет мы даем информацию...а он (завод) все остальное делат сам.
Это потому, что у меня каша в голове...простите...у нас есть информация (программа), программу мыхотим реализовывать на CD носителе, для этого заключаем договор с заводом на производство дисков с нашей информацией. Завод на свои балванки размещает нашу программу, и мы получаем результат для реализаци...Ну наверное правильно объяснила...Вот меня и волнует, как мне лучше, расчеты по-факту или аванс...Благодаря ВАМнекоторые вещи поняла. Спасибо!!!! Большое спасибо!!!! Договор производства....
Последний раз редактировалось CocoCha; 03.07.2007 в 16:53.
не все понятно, но похоже на услугу. без предоплаты выгоднее. при наличии акта выполненных работ и счета-фактуры от завода, вы возвращаете НДС из бюджета. даже если заводу еще не заплатили
Svet.a, мы мыслим в одном направлении, но похоже проблема уже решена
Я Извиняюсь...Объясните, я еще пока оч.тупенькая в этих вопросах...а на основании чего вы возвращаем НДС из бюджета?
оказывается нет, CocoCha. неплохо почитать Налоговый Кодекс- в работе пригодится
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)