Несколько сообщений от разных людей остались без ответа.
Вопросы были такие: забыли начислить НДС с аванса, сейчас решили сделать доп листы в книгу продаж. Как это сделать в 1С? Например в релизе 7.70.493.

Я пробовала следующее: сделала сч-ф с аванса в текущем периоде, внесла в "Формирование книги продаж" запись с галочкой "доп лист" на период ошибки. Теперь в книге продаж есть доп лист. Но в корректировочной декларации не отражается автоматически эта сумма (кнопкой "заполнить"). Я все делаю правильно? Исправления в декларацию придется делать вручную или я где-то что-то упустила.

Знающие люди ответьте, пожалуйста.