Новый FAQ по УСН находится здесь Q14:Упрощенная система налогообложения
Все вопросы, пожелания и прочее можно писать здесь
Новый FAQ по УСН находится здесь Q14:Упрощенная система налогообложения
Все вопросы, пожелания и прочее можно писать здесь
Последний раз редактировалось Над.К; 10.09.2006 в 23:32.
Что-то ничего нового в этом опусе...
Хм, это не литературное произведение вообще-то А что бы Вы хотели нового? Тема и создана для обсуждений, предложений и вопросов. Предлагайте.
Над.К, аноним видимо хочет , чтобы ты занялась внесением поправок в НКСообщение от Аноним
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
А почему бы не поместить данный FAQ в раздел "Важно" в самом начале раздела?
С уважением...
Привет всем! Подскажите про доходы в 1С, как их формировать в книге? У меня доходом считается коммисеноое вознаграждение, в кассу вносится вся сумма она в книге показывается в гр 4, а коммисеонное вознаграждение через проводки Д76,5 К90,1 не отражаются в гр 5? что я делаю не так.
СВЕta, задавать вопросы по работе с 1С надо здесь http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60 , прочитав перед этим вот это http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
Вопрос может показаться глупым, т.к. для многих в себе уже содержит ответ, но ... Моя специальность - консультант в области международной торговли, мои клиенты готовы (как в РФ, так и зарубежом)платить комиссионное вознаграждение за организацию сделок. Сделки включают экспортные из РФ, внутри РФ и вообще за пределами РФ. Возможные доходы могут достигать 1,5 млн.руб/мес. Расходы по сравнению с доходами несравненно малы. Каких либо обязательств перед 3-ми лицами не планируется. Потому напрашивыется вывод о целесообразности регистрации ИП по УСН-6%.
Но .... не проще ли заплатить ещё 7% (т.е. 13% НДФЛ) и не иметь вообще никаких головных болей с регистрациями, налоговыми и пр. ?
bronx, это называется незаконная предпринимательская деятельность. И вот головных болей по этому поводу Вы можете получить гораздо больше.
Сообщение от Над.К
Ваше замечание понятно. Спасибо.
Добрый день.
Не могли бы вы меня проверить
ИП-Д-Р-15%
Доходы (3кв.)-76432-00
Расходы (3 кв)-71321-00
разница-5111-00*15%=766-65
Мин. налог-764,32
оплачиваю 766-65
правельно?
спасибо огромное
минимального налога в Вашем случае нет( он платится по иьогам года, если Р больше Д) , а вот что у Вас стоит по строке 120 ( Вы начисляли налог за прошлые периоды?)
нет, я ничего не начислял, так как деятельности в прошлом периоде не было. Сдавал нулевую налоговую декларацию.Сообщение от Larik
ну так правельно тогда?
ПравИльно
спасибо мои дорогие.Сообщение от Над.К
вот вопрос... (усн 6%, работников нет)
в прошлом квартале была первая декларация, нулевая... в графе 110 писал - 450руб (пенсионные)
в этом квартале снова будет нулевая декларация...
исходя из логики, что сейчас отчет за 9 месяцев текущего года, то писать в графе 110 надо 900, т.к. декларация по усн идет, вроде, с накопленным остатком...
верно?
спасибо
Последний раз редактировалось mit; 08.10.2006 в 19:32.
Зря написали 450 рублей. И в этом квартале не надо. Потому что нет налога, нет и вычета по ПФ. У Вас просто прочерки по всем строкам.
да, но в ПФ платить то надо, даже если нет дохода? или нет?
в этом квартале планирую тоже оплатить 450р в ПФ, следовательно по итогам 9-ти месяцев будет 900р
в чем я не прав?
Платить надо. Но к декларации по УСН обязанность уплаты фиксированных взносов никоим образом не относится. Вот получите в следующем квартале доходы, исчислите налог, и поставите свои пенсионные взносы за весь год в стр.110. Если, конечно, эти взносы будут меньше 50% налога по УСН.
ВЗносы в ПФ уменьшают налог по УСН, если налога нет, то что Вы уменьшаете?
>Но к декларации по УСН обязанность уплаты фиксированных взносов никоим образом не относится.Сообщение от Над.К
М-м-м.. а зачем тогда строка 110?
сейчас ничего не уменьшаю, потому что меньше нуля не пишется...
полугодовую написал - 450 по 110-й строке, в остальных 0
девять месяцев, так понимаю надо писать 900 по 110-й строке, в остальных 0
в четвертом квартале планируются доходы...
по 110-й будет уже 1350, тогда их и вычту...
разве нет?
Еще раз - строка 110 заполняется только при наличии доходов, и налога который можно уменьшить. Более того, что б Вы смогли написать в стр.110 за год все 1350 руб., надо чтоб единый налог по УСН составил не менее 2700 рублей. Если у Вас налог будет 1000 рублей, то и в стр. 110 Выу напишете 500 рублей, а не 1350. Потому что налог можно уменьшить не более чем на 50%. Сейчас у Вас налог НОЛЬ, что Вы уменьшаете???
стр. 110 :Сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога по коду стр. 080Сообщение от mit
стр. 080 у ВАс "0"
еще раз... работников нет, 6%...Сообщение от Над.К
плачу за себя 100 в месяц обязательное, 50 в месяц накопительное
есть, доход, нет дохода - все равно этот минимум оплачиваю и отражаю этот факт в строке 110
цитирую:
Приказ Минфина РФ от 17 января 2006 г. N 7н
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее заполнения"
19. По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080.
за налоговый период 6 мес уплачено - 450р
за налоговый период 9 мес уплачено - 900р
я ничего не уменьшаю, я указываю "сумму уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов"
в чем я не прав?
предыдущий пост - мой
Попытка последняя. Вами же процитированноеУ Вас ничего не уменьшает строку 080, ибо 0 у Вас там, и уменьшать на 50% нечего! Ноль уменьшить нельзя.19. По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080
хорошо...Сообщение от Над.К
По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
КОГО?
и как понимать добавку? а также
я понимаю так:
По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (САМОГО СЕБЯ), а также выплаченных работникам (ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ) в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080
Все я пас. Вы все понимаете, а я четвертый год в заблуждении Пишите что хотите.
Напоследок.Это именно про пособия по временной нетрудоспособности,хотя бы только потому, что страховые взносы не выплачиваются работникам. Про правила русского языка при чтении этого предложения я вообще умолчу.а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности
указывается сумма уплаченных взносов и уменьшающая (!) сумму исчисленного налога , указанного в строке 080.
У Вас в строке 080 ничего нет, так ка нет дохода. Вам уменьшать нечего. В строке 110 ничего не ставите. Когда появится доход и будет что уменьшить, тогла и поставите.
нет, вот я как раз не понимаю, потому и интересуюсь...Сообщение от Над.К
хорошо...
тогда скажите, а как учитываются страховые взносы на себя? только по наличию соответствующих ПД-4 (налог)?
мне например в прошлый раз (6 мес) в налоговой сказали, что в строке 110 пишется именно сумма этих взносов... они меня ввели в заблуждение?
я действительно хочу разобраться...
я ни в коем разе не спорю ИЗ ПРИНЦИПА, просто то что говорите вы противоречит тому, что мне сказали в налоговой...
Да. Если есть налог, то и пишите выплаты в ПФ, но не более 50% от налога. У Вас доход "0", вы можете в строке 110 написать пенсионные выплаты, но не более 50% от "0". Т.е. ничего.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)