Доброго всем дня. Подскажите, такая ситуация: нас взяли на подряд на выполнение работ по нулевому циклу. Мы, в свою очередь, взяли на субподряд несколько фирм, на выполнение различных работ на этом объекте. Все работы выполнены. Мы выставляем акты, сч/ф, КС-ки нашему заказчику. И, в свою очередь, наши субподрядчики тоже выставляют НАМ доки о выполненных работах. А один - не успевает июнем, могут только июлем. Вопрос: могу ли я в отчетности за 2 квартал списать затраты по закрытому договору (ессно, по тем докам, которые у меня есть). а в Июле - досписать затраты на сумму, выставленную позже нам субподрядчиками. Помогите советом!