У меня такая ситуация. Мы стали покупать ткань и отдавать ее сторонней организации на пошив постельки. За пошив мы этой организации платим. Так вот, наш главбух делает такие проводки: Д10К60/1-оприходовали ткань, Д19/3К60/1-выделили НДС,
Д41К60-заплатили за пошив (проводит так, будто они нам не пошили, а мы у них купили произведенный из нашей ткани и фурнитуры товар), а в конце месяца ТМЦ списывает Д90/2К10. Можно ли так делать?