прислали уведомление из ПФР "уплата задолженности в виде фиксир платежа за 2009 год с 01.01.2010 проиводится на р/сч отделения пфр на кбк 392 1 02 02030 06 1000 160 " (страх часть)
раз задержались с оплатой, платим по -новому?
прислали уведомление из ПФР "уплата задолженности в виде фиксир платежа за 2009 год с 01.01.2010 проиводится на р/сч отделения пфр на кбк 392 1 02 02030 06 1000 160 " (страх часть)
раз задержались с оплатой, платим по -новому?
Подскажите пожалуйста УСН без работников 6%, надо ли что-то платить до 15 января? НДФЛ? Или только до 25-го января УСН 6% с доходов???
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как поступать в следующей ситуации...
Знаю, что подобное уже много раз обсуждалось, но собрать в уме воедино мне пока так и не удалось
Сестра зарегистрирована как ИП (на УСН 15%) с 2008 г. В 2008 г. деятельность не велась, соответственно подавалась нулевая декларация. С ноября 2009 г. осуществляла деятельность, подпадающую под ЕНВД, в течение 5 дней с начала деятельности направила об этом письмо в налоговую. Однако дохода практически не было (в любом случае расходы он совсем не покрыл), посему в декабре деятельность прекращена в том месте, где осуществлялась (договор аренды расторгнут), но в новом месте еще не начиналась. Письмо в налоговую о прекращении деятельности, облагаемой ЕНВД не направляла, понимаю, что теперь это срочно надо сделать, так?
Далее, как поступать:
1)подавать декларацию по ЕНВД и платить налог? Можно ли как-то уменьшить сумму уплачиваемого налого по причине минусовых результатов деятельности?
2) по остальным видам деятельности, которые выбраны при регистрации, подавать единую (упрощенная) налоговую декларацию?
№152 НДФЛ ИП на УСН без работников не платят вообще, 6% за год тоже можно платить гораздо позднее... Но и в январе никто не укусит, если заплатите!
to Наташкина: 1) подавать, платить за ноябрь и декабрь ПОЛНОСТЬЮ - это 100%, а далее будете тупить с подачей заявления - ещё и за январь придётся заплатить. 2) имхо, если будет (а она ДОЛЖНА БЫТЬ!) декларация по ЕНВД за 4-ый квартал, то более ничего не надо. Но и хуже не будет ТОЧНО, если ещё и нулевую УСН-декларацию сдадите.
vikiv, прочтите правила форума, нельзя дублировать сообщения.
EugeneD
спасибо большое за ответ
Спасибо большое=) А мне казалось что за 4-ый квартал ( это ведь фактически и за год?) надо заплатить до 25 числа месяца следующего за кварталом, не подскажите почему не так? УСН 6%.
Добрый день!
ИП без работников, УСН 6%
Скажите пожалуйста, обязательно ли сдавать отчетность за 2009 г. в формате машиночитаемых бланков со штрих-кодом PDF417?
to Аноним №158: Вот как раз потому, что он НЕ ЗА квартал (отчетный период), а ЗА ГОД! (налоговый период) Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога.... 7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи 346.23 настоящего Кодекса.
Последний раз редактировалось EugeneD; 09.01.2010 в 21:49.
Потому что платите Вы не за 4 квартал, а за год. Уплата налога за налоговый период происходит в несколько другие сроки, нежели за отчетные периоды.А мне казалось что за 4-ый квартал ( это ведь фактически и за год?)
НеобязательноСкажите пожалуйста, обязательно ли сдавать отчетность за 2009 г. в формате машиночитаемых бланков со штрих-кодом PDF417?
Простите за мою тупость=)) Еще разок уточню, получается что за 4 квартал я не плачу, а плачу за год, и соответственно надо заплатить до 30 апреля 2010 года, то есть до подачи декларации за год?
Не важно, что вперед, уплата или декларация. Главное, и то и то должно быть сделано до 30 апреля
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста, а с книгой учета доходов и расходов ничего не изменилось!?!?!? а то что-то все о ней молчат... и если у меня УСНО 6%, то расходы туда можно не писать?
их вообще и не надо туда писать
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Larik: я к сожалению сталкивалась в разных налоговых в Спб с разными требованиями... кто-то требует и расходы включать, а вот это где-то документально закреплено?
Polwiz, это прямо написано в порядке заполнения книги. И первый раз слышу, чтобы в Питере требовали подобное, да и вообще хоть в одном городе страны.
Ну это неправильно.Сумма-поступила на р/счет с ндс уже,т.е.он в том числе. И если поступило 5960 то и разложи на стоимость товара и ндс. Ну а оплата может быть и налом-лишь бы счетфактуры были для ндс,а если нет ,значит к вычету нет ндс и платишь все что поступило .1)рассчитывал так 5960*18/100=1073
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста. Я ИП. У меня два киоска. По одному я сдаю ежеквартально декларацию, а второй киоск год деятельности не ведет. Заявление о приостановлении деятельности в налоговую подала. Не заставят ли меня заплатить налог за закрытый киоск?
Раз заявление подавали, то не заставят.
Подскажите, пожалуйста, а какие отчётные формы нужно сдавать при патенте( сдача квартиры)?
Никаких. Только в ПФ о своем стаже заявить
Надя.К Большое спасибо.
А всё таки если ИП без работников - то среднесписочная - 0 или 1 ?
Выходит, если -0, то и с работниками сам ИП не считается, а только работники, а если -1, то считается.
Как правильно?
В разделе 2,2 декларации в ПФ тоже есть численность. это совсем другая? в ПФ сказали что это ВСЕ работники бывшие в штате в этом году, т.е уволенные. принятые и пр. Т.е. ССЧ может быть 3 чел а в графе 2.2 декларации -10 чел ?
Последний раз редактировалось МалИП; 10.01.2010 в 09:06.
Попросили частным порядком сделать годовой отчет по ИП(без работников),где деятельность не велась.С нулевым отчетом по УСН понятно,но как быть с ЕНВД (по транспорту)?По данному виду деятельности также деятельность не велась.За 4 кв сдается нулевой отчет или вообще не сдается отчет по ЕНВД?
Viola1945, нет деятельности по ЕНВД - нет и декларации.
vikiv, эта тема обсуждается в другой теме и с Вами же. Повторить про правила форума?
МалИП, в декларации ПФ указывается не среднесписочная, а просто численность. Разница существенная
0. Потому что ИП сам у себя не работаетА всё таки если ИП без работников - то среднесписочная - 0 или 1 ?
Viola1945,
с учета по ЕНВД сняты?как быть с ЕНВД (по транспорту)?По данному виду деятельности также деятельность не велась.За 4 кв сдается нулевой отчет или вообще не сдается отчет по ЕНВД?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)