Клерки,
подскажите,
наша фирма занимается производством ПО. Ведем раздельный учет НДС.
Оказали услуги в Европу, Азию и Африку. Продали ПО и оказали услуги.
Все не облагается НДС.
Где это отразится в декларации? По деятельности 18% все понятно.
А деятельность без НДС? В раздел какой?