Знаю, что на этом форуме уже много раз мусолили тему бухучета в ТСЖ, поэтому полазил тут и накидал примерно такую схему, может кто дополнит, поправит (проводки делал с учетом плана счетов 1С 8.2):
Вариант 1. Все платежи за коммунальные услуги идут транзитом через 79.03.
Рассчитываем (услуги, ресурсы, целевые) выделяем в одну сумму для выставления платежного требование
1. 51->62 поступления от населения
62->86 начислены членские и целевые взносы на кап. ремонт
62->79.03 начислены коммунальные платежи собственникам
86->96 создан резерв на обслуживание дома (каким это документом делать не знаю, только бух.справкой?)
79.03->60.01 оприходованы счета поставщиков
60.01->51 оплачены счета поставщиков
96 резерв ТО -> зарплата (налоги по ФОТ) + ремонт
Вариант 2. Фискальный, типовая методика ведения бухучета, с признанием коммунальных платежей в качестве доходов от реализации.
1. 51->62 поступления от населения
62->86 начислены членские и целевые взносы на кап. ремонт
62->90.01.1 начислены коммунальные платежи собственникам
20.01->60.01 оприходованы счета поставщиков
86->60.01 начислены затраты ТСЖ на содерж. и ремонт общедомового имущества по счетам
60.01->51 оплачены счета поставщиков
20.01->86,70,10, и т.д. начислены прочие затраты
P.s. планы счетов в соответствии с учетом в 1С, вместо 60 и 62 можно использовать 76 сч.
Буду рад услышать мнение бухгалтеров, ведущих учет в ТСЖ!