можно ли не сдавать нулевую декл. по имуществу за 3 квартал, если в этом году уже сдавали за предыдущие кварталы?
можно ли не сдавать нулевую декл. по имуществу за 3 квартал, если в этом году уже сдавали за предыдущие кварталы?
галава германа, спасибо
Что делать если опоздали со сдачей единой декларации... подать ее или отдельно сдать НДС, прибыль? ( движений за 3 квартал не было).
Подача еиной упрощенной обязанность, а не право. Поэтому если движений не было в этом году по кассе или банку, то должны сдавать единую упрощенную
Подскажите пожалуйста последний срок сдачи отчетности в ИФНС по ТСК 30е или 31е? Если 30е, то каким это документом регламентируется? Спасибо.
сроки сдачи отчетности никак не зависят от способа предоставления. 30 октября - воскресенье, поэтому срок переносится на ближайший рабочий день - 31. Написано это в Налоговом кодексе.Подскажите пожалуйста последний срок сдачи отчетности в ИФНС по ТСК 30е или 31е? Если 30е, то каким это документом регламентируется?
важно!!!
добрый вечер.
некоторые налоговые принимают баланс+форма2 + расшифровки по новой форме Форма по КНД 0710099!!! (бухгалтерская отчетность)
здравствуйте, я вот одно не пойму, как получается по закону, что дискета не обязательна, только каждый раз в налоговой я устраиваю спор из-за этого, они в упор не хотят принимать без дискет
я вот из-за принципа не хочу им сдавать с дискетой
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, дело в том что, я сдала отчетность в ФСС, а потом стало известно что директор сменился, вот переделала ФСС на нового директора, и не знаю то ли ехать сдавать, то ли отправлять по почте, а начала спрашивать на работе, говорят, что ФСС вообще корректировки не принимает. Просто типа это нужно будет учесть в следующем...вот не знаю, как поступить! ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
эээ, еще раз и более внятно - что именно Вы переделали?
ФСС форму переделала, ну у нас до этого была нулевая форма, а тут сказал директор ему начислить з/п за сентябрь, и сменился. Но з/п надо будет показать что начислили, но подписывал документы уже новый директор.
Спасибо!
добрый день. вот не задача, делаю отчет в ПФР. в августе прислали требование об уплате недоимки 1 р. и пени 0,01 р. заплатили спорить не стали ))) скажите эта сумма отображается в отчетах РСВ-1 и ИС, мы ее должны доначислить, и отобразить как уплаченную и не доимку и пенню. ума не приложу, вроде мы ее не начисляли значит и не должны указывать, но мы же ее уплатили, значит должны показать в уплаченных. а с пенями вообще не понимаю. спасибо за ответ.
Недоимку надо отразить в РСВ и ИС в уплаченных взносах. А пени учитываются только в бух.отчетности.
Нет. С вас, как я понимаю, списали недоимку по платежам.
прислали требование, и мы платежкой заплатили 1 руб. просто в начале деятельности, пару раз занижали сумму уплаты на копейки надо было платить 129,20 а платили 129 потом наоборот 130 заплатили, но потом все выровняли, но они все равно прислали недоимку и пеню. я вот тоже считаю что указать только в уплаченных и только недоимку. хотя наверное завтра буду звонить с утра, а тоне хочется к ним по несколько раз ездить с исправлениями. так как наш ПФР ошибочки не прощает )))
В строке 120 ставить ничего не нужно.
Подскажите пожалуйста будет ли меняться форма в ФСС за год 2011? хочется заранее подготовится к отчетности)
Кто ж знает?
Вообще собирались менять, но вроде с 1 квартала.
17 января было потому, что 15 падало на субботу
В январе 2012 последний день будет 16, поскольку 15 - воскресенье
А вообще на форуме работает календарь налогоплательщика. В меню прям над этой темой, в панели, где Мой кабинет, Справка и т.д.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)