Доброго времени.
ИП на УСН 15%.
1. Налоги были уплачены за 1 и 2 квартал. За 3 и 4 еще не платил. Я так понимаю за 3 квартал будут санкции?
2. Книга доходов и расходов ведется в электронном виде. В декабре 2013 пришла оплата за товар, который был куплен и отгружен в 2014 году. Доход за отот това нужно учитывать в 2014 году? Как тогда это правильно указать в книге доходов и расходов?
3. Как вычесть 35600р уплоченных в ПФР? Как правильно в книге должны называться графы Клиент, операция и Основание?
4. Нужно ли все таки распечатывать и нести книгу доходов-расходов в налоговую и заверять?
5. 1 и 2 квартал налоги были около 1.1% от оборота (расходов много). за 3 и 4 квартал не платил еще, сейчас платить по итогам года осташуюся сумму налогу или нужно в отдельности за каждый квартал заплатить?
Надеюсь на помощь. Спасибо