×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    198

    Выплата по претензии

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, относительно бухгалтерского и налогового учета претензий, первый раз сталкиваюсь просто. Фирма в марте заплатила по претензии (заплатили страховой компании) за повреждение груза. Претензия признана нами, наши сотрудники виноваты (уже только не установить, кто именно; и наша страховая компания возмещать нам этот убыток не будет - т.к. не уведомили их как положено). Т.е. выплата точно ложится на нашу фирму.

    Подозреваю, что в бух.учете эта выплата пойдет - Д 91.02 (прочие - ?) К 76.02 "Расчеты по претензиям".
    А вот в налоговом?
    Встречала мнения, что можно признать для н/о - как внереализац.расходы, по ст.265 пп.13.
    Если кто с претензиями работает, как вы у себя подобные выплаты учитывали? Буду благодарна за информацию.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Stroy-ka
    Регистрация
    29.08.2003
    Сообщений
    544
    В налоговом учете признаете внереализационный расход (пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ) на дату признания должником - Вашей компанией (пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).
    Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно.

    Ольга

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Тэтрис Посмотреть сообщение
    Фирма в марте заплатила по претензии (заплатили страховой компании) за повреждение груза.
    на каком основании вы платите за повреждение собственного груза? или вы сначала эти деньги получили?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    на каком основании вы платите за повреждение собственного груза? или вы сначала эти деньги получили?
    Да нет, груз как раз был не наш, наша фирма с ним совершала операции и повредили. Т.к. груз был застрахован владельцем, он получил от своей страховой компании, а уже она прислала нам эту претензию - в порядке регресса, я так понимаю.

    Цитата Сообщение от Stroy-ka Посмотреть сообщение
    В налоговом учете признаете внереализационный расход (пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ) на дату признания должником - Вашей компанией (пп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).
    Спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •