Здравствуйте! Уважаемые посетители сайта, проверьте пожалуйста мой расчет задачи по бух. учету, и помогите ее дорешать.
Справка на начало:
гот. прод-я:
- по плановойсебест-ти (29940 руб.)
- отклонение факт. себест-ти от плановой (+12300 руб.)
-факт. себест. (42240 руб.)
Ведомость выпуска готовой продукции:
выпущена из произв-ва, принята на склад и оприходована гот. продукция:
- по плановой произв. себест. - Д43.1- К40 (315000 руб.)
- отклонения факт. произв. себест. от плановой (сумму опред.) - Д43.2 - К40 (факт. - план.) 243098,4-315000= - 71901,6 руб.
Итого по факт. себест. согласно кальк. (где незаверш. произв-во 54197 руб.) - (здесь я собрала все счета 20 - незаверш. пр-во)Д40 К20 (243098,4 руб.)
Счет накладные на отпуск готовой продукции:
-отгружена покупателям гот. прод-я по продажным ценам - Д-62 К-90 (700500 руб.)
Справка бухгалтерии:
Списывается реализованная продукция:
- по плановой произв. себест-ти - Д90.2 К43.01 (334000 руб.)- отклонения факт. произв. себест-ти от плановой по реализ. прод-ии (сумму опред.) - Д 90.2 К43.02(здесь я нашла средн. отклон
(+12300-71901,6) / (29940+315000)= - 0,17 и далее 334000*(-0,17)=- 56780 руб.
Итого по факт. произв. себест (определить) - как мне здесь посчитать? 334000-56780? и какая будет проводка?
Может мне с отгруженной нужно было отклонение посчитать?
Благодарю!