Подскажите, пожалуйста, при регистрации счета фактуры на аванс в книге продаж указывается:
- только сумма с НДС и НДС (у меня почему то 1С7.7 автоматом ставит только это)
- или сумма с НДС, сумма без НДС, НДС
Подскажите, пожалуйста, при регистрации счета фактуры на аванс в книге продаж указывается:
- только сумма с НДС и НДС (у меня почему то 1С7.7 автоматом ставит только это)
- или сумма с НДС, сумма без НДС, НДС
Вот да, 1С традиционно так поступает, они так постановление Правительства от 26.12.2011 №1137 прочитали. А потом при формировании декларации по НДС «семерка» ругается сама на себя, типа не может выгрузить эти строки.
ИМХО по большому счету без разницы как делать книгу продаж, декларации по любому проходят контроль. Я вот специально в разных декларациях по-разному с этими авансами поступил, а дальше – жизнь покажет.
у меня такая же проблема, автоматом по авансам проставляется только сумма с ндс и сам ндс, сумма без ндс не проставляется, декларацию из-за этого выгрузить не могу, что делать?
Либо обновить «семерку» до такого состояния, либо выгружать книги в xls-файлы и заполнять декларацию средствами, которые предоставляют операторы ЭДО (из файлов электронных таблиц уже практически все умеют соответствующие разделы деклараций делать).
В принципе можно и самому в электроформат все легко перевести из xls-файлов если не лениться.
Все когда-то впервые приходится делать. У меня ушло всего полчаса на то, чтобы из своих табличек декларацию в электроформате получить в начале февраля. И ее прекрасно жевал Налогоплательщик ЮЛ и Тестер. А эти чудо-программисты из СБИСа весь март не могли красивую загрузку из xls сделать, а уж 1С «семерочникам» вообще стыдно должно быть за туфту, которую они вместо формирования декларации по НДС склепали.
Т.е. правильно все-таки указать сумму с НДС, сумму без НДС, НДС
Если в декларации добавить вручную сумму без НДС - ошибки не будет?
Скорее нет, чем да. Просто Налогоплательщик ЮЛ до апреля (и СБИС до марта) хотел, чтобы итог по 14 графе книги продаж умноженный на 18% был равен итогу по графе 17, и со ставкой 10% аналогично. Вот я ради забавы и заполнил по-разному декларации. В извещениях о вводе ошибок не содержится, а дальше поглядим.
Да без разницы, сколько там отгрузок и оплат и т.д. и т.п., ИМХО быстрее самому с помощью обычного мелкомягкого офиса научиться делать декларацию, чем ждать пока эти гуру свои элементарные ошибки исправят.
это да, это не отнимешь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)