Всем привет.
Хотя вопрос наполовину относится к разделу 1С, решил что более правильно открыть его здесь, поскольку вторая более значимая половина - это ВЭД.
ООО на ОСНО, оптовая торговля, 1С Бухгалтерия 3.0 последняя версия.
В апреле с.г. получен товар от поставщика из Китая. Датой растаможки введены: документ поступления товара и ГТД по импорту
Данные из ГТД по импорту вошли в книгу покупок за 2 кв.2015 ( ну и соответственно в декларацию по НДС за 2 кв 2015
27.07.15 появляется из таможни появляется документ, я так понимаю корректирующий таможенную стоимость. Называется он "Декларация таможенной стоимости форма ДТС-2 " в нем указывается новая таможенная стоимость к апрельской таможенной декларации, соответственно увеличиваются суммы таможенной пошлины и НДС.
Вопрос как это теперь отражать в бухгалтерском и налоговом учёте? Причём в 4-м квартале... Уточнёнки по НДС за прошлые кварталы совсем сдавать не хочется
И вообще не понимаю, как теперь откорректировать вот эту пошлину и НДС, т.е. каким документом в 1С отразить изменения декларации из 2-го квартала, которые таможня сделала в 3-м квартале.
Поскольку я наверняка не первый, кто сталкивается с этой проблемой, наверняка есть наработанные методы решения данной проблемы в 1С Бухгалтерия