Какому КВР будет привязана КОСГУ 213? Кто может разъяснить таблицу соответствия в 190-Н. В разных местах по разному
Какому КВР будет привязана КОСГУ 213? Кто может разъяснить таблицу соответствия в 190-Н. В разных местах по разному
Поддержу. По "прошлогодним" материалам и ОС - 2-й вариант, а по поступившим в текущем году поступление, списание и амортизацию - по КБК с видом расходов и в дебете и в кредите. Тогда в конце каждого года на сч 0 401 20 можно увидеть суммы амортизации и списания (т.е. фактические расходы) в разрезе текущих и прошлогодних нефинансовых активов по КБК.
В этом году производили прём-передачу между учреждениями разных уровней и судя по формам 0503125, варианты счетов следующие:
- 0301 0000000000. 000 1.101.ХХ. 000
- 0301 ХХХХХХХХХ. ХХХ 1.101.ХХ 000
Т.е. кому как настроили программу?
Судя по приложению №2 приказа 162н счета 100 и 106 формируются с КРБ текущего года,
а по пункту 2 последний абзац приказа 162н по счетам 100 и 106 остатки на начало года формируются с разделом, подразделом и нулями.
Нам программа позволяет учитывать остатки и обороты по единому КБК.
Сообщение от Rahsh. Моя вина, полностью признаю, сославшись на на форму 0503125. Корреспонденцию счета 101 видно не в форме 0503125 а в актах о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (код формы 0504101). И спасибо за ответ.
Так как программный продукт не поддерживает учет остатков с урезанным КБК а движение с КРБ, будем ручками рисовать урезанные КБК по остаткам счетов 100 на начало года в главной книге.
Сообщение от topalov. Форму 0503125 подписываем с учреждениями ежемесячно. Понимаю что порядком её заполнения не предусмотрено подписание передающей и принимающей стороны. Но у нас такие требования сдачи отчетности. К концу года форма 0503125 затмевает все другие формы. Вот и ошибочка вышла.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)