Добрый день!
Организацией на УСН в 2015 был ввезен товар и растаможен по ИМ 78 (Клд).
Решили часть товара дотаможить на ИМ 40 и продать эту часть в Россию.
Подскажите как эту "красоту" провести в 1С 8.2?
Добрый день!
Организацией на УСН в 2015 был ввезен товар и растаможен по ИМ 78 (Клд).
Решили часть товара дотаможить на ИМ 40 и продать эту часть в Россию.
Подскажите как эту "красоту" провести в 1С 8.2?
что именно требуется отражать?
Услуги брокера? Авансовый НДС? Пошлины?
Сам товар?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Ввозную таможенную пошлину и авансовый НДС уплаченный таможне.
Т.е. в 2015 был ввезен товар, в программе сформировано: Поступление товара- ГТД (только таможенный сбор).
В 2016 оформляем новую ГТД на часть товара, и в ней ввозные таможенные пошлины+ НДС, уплаченный таможне.
Короче, как я "победила" программу:
Товар был дотаможен в июне и реализован в июне, поэтому мне было необходимо, чтобы все затраты на реализацию (тамож пошлина + тамож НДС) были учтены в расходах именно июня, а не "растеклись" по весь остаток товара в БУ.
На основании новой декларации, я завела новую ГТД, где указала в графе Таможенный НДС всю сумму дотаможки ( НДС+пошлина). Эта сумма попала на сч 19, а не увеличила с/сть товара.
Потом ручной операцией списала ее на сч. 44.
По итогу: в НУ сумма пошла на расходы на основании ГТД, в БУ - ручной проводкой.
Вот оказалось как просто.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)