Так вот я задумалась как лучше,просто получается мне тогда и отгрузку казахам не надо показывать в КНИГЕ ПРОДАЖ в 3 кв,по которой нет заявление,и убрать с КНИГИ ПОКУПОК тот входной НДС,который возмещать буду в 4кв. А как быть если налоговая захочет проверить моего поставщика товара,если я не покажу в КНИГЕ покупок поступление товара в 3кв,а с них запросят потом документы в 4 кв,а у них то оно прошло в 3кв,короче я вообще запуталась,какой-то замкнутый круг,и как поступить лучше и правильней,чтобы не прикапалась налоговая