Добрый день!
Давно не работала с агентскими договорами, а сейчас открыли еще один вид деятельности - по продаже турпутевок. Почитала в интернете информацию по учету, возникло несколько вопросов. Очень прошу проверить, правильно ли я все поняла и подсказать, если что не так!
Итак, наша фирма на ОСНО (мы - агенты), туроператоры - кто на ОСНО, кто на УСН.
1) При продаже турпутевки за наличный расчет/карте пробиваем кассовый чек - НДС 18% выделяем же?
2) Отчет агента составляем в зависимости от условий договора: либо в конце месяца, либо по возвращении туриста (т.е. исполнению договора).
И вот здесь у меня сразу вопрос: СФ на продажу тура выписываю в момент получения оплаты или по возвращении туриста? И нужно ли ее выписывать, если принципал на УСН?
3) Туроператору на ОСНО направляем СФ по реализации, которые регистрируем в журнале выставленных СФ, он в ответ выставляет свои, которые мы регистрируем в журнале полученных СФ. Журналы сдаем в налоговую до 20 числа по окончании каждого квартала.
4) СФ на вознаграждение выписываем в обычном порядке - с НДС.