×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Счет-фактуры прошлых периодов и ндс

    Если в декларацию НДС текущего периода вносить данные книги покупок по счет-фактурам прошлых периодов (2016, 2017; ранее не учтенные), то вносить их по дате этой счет-фактуры=принятия на учет?
    Порядковый номер в этом приложении к декларации ндс (сведения из книги покупок) будет в рамках порядковых номеров текущего квартала или порядковый номер перенести из книги покупок (2016, 2017; ранее не учтенные)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Если вы раннее не заявляли вычеты по счф, то и регистрировать их в книге покупок не надо было.

    Порядковый номер счф в книге покупок ( гр.1 ) текущим кварталом, оттуда он переносится в гр.3 стр.005 Декларации по НДС.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    В этом случае дата принятия на учет в книге покупок будет любая дата текущего квартала или по фактической дате счет-фактуры (2016, 2017; ранее не учтенные)?

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    дата принятия на учет в книге покупок
    Та, которой вы сделали проводку Д 10,41,20..-К 60.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Это все услуги, оказанные нам в прошлых кварталах этого года. То есть в этом случае могу сделать проводку (принять на учет), как в этом квартале, так и в прошлом? На свое усмотрение по дате?

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это все услуги, оказанные нам в прошлых кварталах этого года.
    Так и приходуйте эти услуги прошлыми кварталами. Ничто не мешает принять к учёту услуги в 3 кв, а вычет по ним заявить в 4 .
    Дата оприходования важна с той точки зрения, что вычет по НДС заявляется по оприходованным т.р.у.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Если не учитывали эти расходы в декларации по прибыли в 3 квартале (не было реализации, учтены суммарно за год), могут они быть приняты на учет в 3 квартале?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,271
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Если не учитывали эти расходы в декларации по прибыли в 3 квартале (не было реализации, учтены суммарно за год), могут они быть приняты на учет в 3 квартале?
    Могут

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •