Добрый день.
Была отгрузка в декабре 2017 ГП в Таджикистан по ставке 0%, ставку еще не подтвердили ,в декларации не отчитывалась
Были приобретены услуги на сумму НДС 42 000, могу ли я этот входной НДС принять к вычету в этом же квартале т.е. в 4 2017 г.