Здравствуйте. Подскажите как правильно закрыть 71 счет. Разгребаю остатки прошлого бухгалтера. Мне досталась уже новая программа, где просто при переносе остатков висит эта сумма, сделала скрины из старой программы.
В 2011 году работникам были выданы деньги под отчет в ин.валюте. Я так понимаю, что они отчитались авансовыми отчетами, но почему-то была еще одна сумма отражена операцией введенной вручную... И вот как-то странно, один авансовый отчет закрыт и по операции сумма закрыта, а второй авансовый как я понимаю так и остался не погашен организацией перед сотрудником...
Сумма висит до сих пор с 2011 года по всем тем сотрудникам по кредиту 71.11. Что с ней делать? Если просто провести рко на каждого сотрудника, то как это правильно оформить, у нас не ин.валюты на счетах и в кассе, только рубли. Помогите не запутать еще больше...
Прилагаю скрин 71 счета по одному из сотрудников и скрин вот той самой операции, введенной вручную. В операции данный сотрудник в первой строке, № 39