Здравствуйте!
Мы продаем собственную продукцию, система налогообложения УСН. Недавно наши продажники заключили контракт с Казахстаном, форму контракта и перечень документов со мной не согласовали. Форму контракта взяли стандартную для сторон-плательщиков НДС.
И началось: казахи требуют полный (ну прямо самый полный) пакет документов от нас, в частности:
ТОРГ-12, счет на оплату, счет-фактуру (с указанием номера контракта, непонятно в какой графе, но требуют), CMR И ТТН.
Доставка до Казахстана наемным автотранспортом за счет продавца (наш).
Счет-фактуру, хоть мы и не обязаны, мы им выдали, с указанием "без НДС". Дополнительное поле с номером контракта в счет-фактуру добавили.
CMR + ТТН изобразили (хотя я не вижу смысла в одновременном наличии обоих документов ибо масло масляное и я находила разъяснение Минтранса, кажется, что ТТН не нужна, нужна CMR). Но с покупателями не поспоришь, к тому же перечень документов перечислен в контракте.
Сейчас их бухгалтерия третирует нас на предмет неправильного заполнения ТТН, потому что "налоговая завернет".
Я так предполагаю, что казахи собираются подавать заявление о ввозе в свою налоговую.
А теперь, внимание, вопрос! Не ругайтесь, кто в теме, может я чего не догоняю, но мне кажется что казахам незачем подавать заявление о ввозе, ибо нам не нужно подтверждать нулевую ставку. На их собственный НДС, который они платят с импортного товара и на их декларацию по НДС, подача заявления о ввозе никак не влияет. И насколько мне думается, подача заявления о ввозе - дело добровольное. Поскольку нам (экспортерам) это заявление не нужно, а их за неподачу заявления никак не накажут (я в нашей налоговой давно еще спрашивала - за неподачу или просрочку заявления о ввозе у нас санкций нет) - не пойму зачем они пыхтят и делают это заявление.
Поправьте меня, кто не согласен и в теме, пожалуйста.