Добрый день, подскажите, одна из счет фактур в книгу продаж ушла с кодом 26 вместо 01 (реализация была, но с/ф в 1с почему то не была проведена, и код отразился 26).
Нужно в налоговую изза этого кода отправлять уточненную декларацию по НДС?
Добрый день, подскажите, одна из счет фактур в книгу продаж ушла с кодом 26 вместо 01 (реализация была, но с/ф в 1с почему то не была проведена, и код отразился 26).
Нужно в налоговую изза этого кода отправлять уточненную декларацию по НДС?
Если занижения налога нет, то и обязанности сдавать уточненку нет.
Вы этот счет-фактуру покупателю выдали? Вот тогда, (если он плательщик НДС) лучше сдать, но только для того, чтобы у него проблем не было
к покупателю ушла правильная, с кодом 01...но после с/ф получилась непроведенной...
понял, занижения налога нет, не буду сдавать уточненку!
похоже не до конца понимаю, сейчас проверил книгу продаж, там стоит с кодом 26, но ПОКУПАТЕЛЬ также отражен!
да, тоже считаю, подожду "реакции"
Автотребование должно прийти, если покупатель заявит НДС к вычету. Насколько я помню, там можно поменять код в таблице и приложите сам сч. ф. к ответу.
лучше сразу поправить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)