День добрый!
Нашли ошибку в Декларации по НДС за 4 квартал 2023г.
Раньше, до ЕНП организация сначала оплачивала разницу в НДС, а потом сдавали Уточненку, для того, чтобы не получить лишних штрафов.
А теперь, какая система? Чтобы не было отрицательного сальдо по всем налогам? Или отправить Заявление о зачете суммы именно на НДС?