Добрый день!
Подскажите пожалуйста !!!
Мне нужно списать календарные блоки! (для квартальных календарей за текущий год) как это сделать? и есть ли какие то нормативы на основании чего я могу это сделать?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста !!!
Мне нужно списать календарные блоки! (для квартальных календарей за текущий год) как это сделать? и есть ли какие то нормативы на основании чего я могу это сделать?
Rat1972,
Они выданы нам в подразделение!
И списываются по факту производства календаря!
Сейчас их списать нужно! От меня требуют на основании чего это можно сделать!
Так когда свершится факт производства календарей - тогда и спишете. Одновременно, надо понимать, должны оприходоваться собственно календари готовые...
Кстати, интересный вопрос - действиетельно, каким документом должны списываться МЗ, которые были израсходованы для изготовления готовой продукции или других МЗ...? Я списываю обычно актом списания МЗ, но не уверена, что это правильно...
Rat1972, Давно читал на каком то ресурсе что первого апреля списываются календарные блоки за тот год на который они отпечатаны! А вот теперь голову ломаю где это читал! И мне ГЛ. бухгалтер теперь ее ломает по списанию!
Уважаемые клерки! Кто как списывает компьютерные комплектующие (блок питания, винчестер, клавиатура, мышь и др.), если оприходованы как МЗ? Когда они износятся или при установке в комп? Нужен ли акт установки? Поделитесь, пожалуйста, актом. Есть какие-нибудь разъяснения от офиц.органов по этому поводу?
Актом списания МЗ на основании акта ОС-3 и дефектной ведомости (если это ремонт).
Или ОС-3 и что-то вроде заявки на модернизацию (если была модернизация).
Подскажите и мне тоже пожалуйста. Как лучше приходовать клавитуру, мышки? Мы ставим их на материальные запасы, но вот дальше возникает вопрос - на "прочие материалы" или "зап. части". Дело в том, что в организации вся техника числится отдельными объектами : ПК, мониторы, принтеры и т.д., т.е. нет комплексов никаких. И если ставить на "зап. части", то , что я ремонтирую?
Уважаемые, поделитесь, пожалуйста, примером заполнения ведомости выдачи МЗ на нужды учреждения (ф.0504210) по образцу бланка из приказа 173. Мне этот бланк представляется страшно неудобным, если выдается одному мат.ответсвенному большое количество (30-50) позиций номенклатуры с длинными наименованиями. Или я как-то неправильно представляю себе порядок заполнения...
Пожалуйста подскажите. Палас обрезаем под размер кабинета в школе -
что составлять: 1)ведомость и к ней дефектный акт или 2)акт списания и к нему дефектный акт???
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Есть 2 учреждения: Управление образования (УО) и Централизованная бухгалтерия (ЦБ), которая его обслуживает.
УО приобрело канцтовары, фактически ими пользуются работники ЦБ. Главбух настаивает, чтобы в ведомости 0504210 получателями были указаны работники бухгалтерии. По моему мнению, абсурдно выдавать мат.запасы работникам "чужого" учреждения. Как следует поступить в этой ситуации?
Кто приобрёл - у того д.б. и списание или пусть продадут в ЦБ, со всеми вытекающими при реализации.
А они работают в УО ?
Как можно выдать ТМЦ человеку который не работает в "нашей" организации ?
Тогда уж работник бухгалтерии должен расписаться в "Накладной на отпуск материалов НА СТОРОНУ" (ну или что-то типа этого).
Последний раз редактировалось Missmurder; 10.04.2013 в 10:11.
А этот главбух - главбух в ЦБ ?
Так зачем тогда доказывать - пусть делает что хочет, хоть через векселя это оформляет. Будет проверка - ей пи... дадут.
А Ваше дело - телячье: обоср... и стой!
ПыСы
когда-то работал в хоз. учёте, у нас были арендные платежи. Я был бухом в подразделении. Меня Гл.бух ЗАСТАВЛЯЛА проводить эти арендные платежи через счёт "финансовые вложения"
Сколько раз говорил - это не правильно. Но... - ОНА же ГЛАВНЫЙ бух.
Была проверка, мне при ней задают вопрос а с какого перепугу ты ведёшь эти расчёты на таком-то счёте. Я просто сказал: "а мне вонта тётенька так сказала" и на её пальцем показал. Ну ей уже не я, а ОНИ сказали, что она дура. И спорить мне не пришлось.
Потом обижалась за то, что я не НАСТОЯЛ на правильном счёте, а ЕЁ послушал.
Ну в этом отношении проверяющая - не права.
Глав бух - на то и главбухом работает, что это его первая обязанность - ОРГАНИЗОВАТЬ работу бухгалтерии и указать что и как будет вестись. Знаю несколько бухгалтерий, где гл. бух вообще ничего не делает, только указания даёт кто чего должен делать и как.
Ну и естественно отвечать за свои указания.
Ну как доказать? Ну спросите её: а может предприятие выдавать ТМЦ людям которые совершенно не имеют никаких отношений с этим предприятием. С улицы практически.
Если да. Ну и как это должно выглядить? И кто и какую ОТВЕТСТВЕННОСТЬ будет нести "если что"?
Ведь с тем кому выдаётся ТМЦ - д.б. договор заключён о мат ответственности! А как заключить его с человеком с соседнего , пусть и дружественного предприятия ?
А в каком Вы предприятии затраты списываете ? Если ТМЦ было в ОУ приобретено?
В конечном счете получается, что одно учреждение содержится за счет другого учреждения. Это, имхо, и есть самый что ни на есть криминал и нецелевое использование. Ведь УО выделяются деньги на содержание собственно УО, вряд ли, я думаю, предусмотрено, что УО будет заниматься благотворительностью и тратить деньги на постороннюю организацию...
Это и пугает, что нецелевое. Тем более оформлять это документально, даже полагаясь на "авторитет" главбуха, не очень хочется. Не знаю, что делать
Если результат не зависит от способа решения — это математика, а если зависит — это бухгалтерия
Главбух сделала мне замечание что в ведомости на выдачу мат.запасов я списываю не по 1 штуке, а по несколько одновременно. Например Шприцы я прописываю по 50 штук сразу - (ну если так используют) выдано ФИО, подпись,дата.
Если списывать поштучно - всей бумаги не хватит-обьемы большие. Есть документальное обоснование сие охинеи?
так для этого в документе и сделана графа КОЛИЧЕСТВО, если бы обязательно нужно бы было по 1 штуке, то тогда и не было её.
А в актах на списание - кроме КОЛИЧЕСТВА еще и графа ЦЕНА имеется !
Зачем нужны были эти графы если всё по 1 штуке должно было быть ?
интересно: а жидкие как нужно? по 1 капельке ?
бензин 100 литров как списать ?
Уважаемые Клерки, при оформлении Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф. 0504143 и Акта о списании материальных запасов ф. 0504230 необходимо ли представление завхозом какого-либо документа (докладная, ходатайство, дефектная ведомость) или достаточно в направлении расходования и заключении комиссии подробно описать почему списываются МЦ (износ, сломан, имеются трещины, сколы и т.п.), т.е. завхоз устно предложил председателю комиссии собрать комиссию, он ее собрал и комиссия составила акт. Просто хочется поменьше бумажек. А если документ нужен, хочу это закрепить в УП. Спасибо.
Последний раз редактировалось marina-gdj; 31.03.2014 в 01:03.
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом кто как списывает батарейки (в телефоны, в часы и т.д.), ключи от входных дверей, лампочки, - просто по ведомости выдачи или расписываете что - куда и почему установлено
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)