Отчетность то я запихнула в ПФР СВАО еще в начале апреля, но уже вижу, что могут быть ошибки. В РСВ 1 , сделанной по программе с сайта ПФР данные в рублях и копейках, а в СЗВ-6-2 обобщенная сумма и в АДВ-6-2 , сформированных на вечно запаздывающей с обновлениями ЗИК 77, данные в рублях.
Я уже не говорю о коде временно пребывающих теперь не ПНЭД в нашем производственном предприятии, а ВПЭД.
Если я , обновив ЗИК 7.7 , сделаю правильные отчеты по персучету и отвезу в ПФР то
мне пересдавать только персучет или и РСВ-1 ?
отчет будет считаться первичным ?
может просто подождать, когда придет по почте протокол с ошибкой и тогда идти пересдавать?
если я по почте еще раз пошлю им полный комплект отчетности после проверки его всеми возможными тестирующими программами, в ПФР не сойдут с ума?
Последний раз редактировалось Елена Максимовна; 17.04.2012 в 11:14.
Добрый день. у меня тоже вопрос по строке 145. Если мы поставили в строке 145 сумму (оплата была в январе 2012г.), то мы её должны отразить и в строке 141 и прибавить к сумме в строке 140?
И ещё такой вопрос, если если работник гражданин Белоруссии, то у него код застрахованного лица другой. в форме сзв 6,2 мы указываем полносью весь список застрахованныз работников и указываем один код для всех. а где ставить код для белорусса???? для него что отдельную форму нужно заполнять с этим кодом?
Я уже всю голову сломала. Первый раз делаю и сразу столкнулась со множеством проблем...
Подскажите, знающие люди, нужно ли в РСВ в сумму выплат включать выплаты сотруднику по ГПДоговору за аренду машины? Подскажите, запуталась.
Если да, нужно ли эти же выплаты включать в СЗВ-2-1?
Нужно ли заполнять формы на инвалидов в СЗВ-2, или достаточно заполниь раздел 3.1 в РСВ-1. А если я заполняю формы в СЗВ6-2 на инвалидов, то при сверки сумм получается разница.
Здравствуйте!
Скажите, какие формы нужно сдавать.
У нас 6 работников, организация открылась в феврале.
1) 3-е получают з/п и взносы начисляются, т.е. по ним сдаю СЗВ 6-1 и 6-2?
2) 2-е по договору ГПХ, но в этом квартале ничего не получали и не начислялось, по ним не сдаю ничего?
3) ген.дир. в отпуске без з/п - что по нему сдавать? только СЗВ 6-1?
Какое кол-во застрахованных лиц и среднесписочную указывать в РСВ?
Откликнитесь, кто нибудь!
Как быть насчет строки 200 в РСВ, надо ли указывать выплаты по ГПД за аренду имущества (эта выплата проименована в ст7 212ФЗ, как не облагаемая, а в ст 9. 212 ФЗ-ее нет (т.е если ее указать в стр.201-202, то в строках 211-212 (суммы не подлежащие обложению) ее нельзя указать, она не включена в ст9 212ФЗ)?????
проверяю чеком выдает ошибку- Нарушена структура блока. Отсутствует обязательный элемент (либо нарушен порядок следования элементов).
Ожидался элемент: НаОбязательноеМедицинскоеСтрахование.
как это понимать?
и скажите ,коды тарифов поменялись?
Люди, помогите и мне пожалуйста. Я больше не могу!!!! Я чего-то не понимаю изначально, и не понимаю как исправить эту ситуацию..
Оплачивали взносы в рублях, как и написано в 212-ФЗ по математическим округлениям.. Теперь что получается? База (стр. 201,202,211,212,231,232, 240(!) и 241 (!) ) в копейках. Так? строки 110-114 я тоже ставлю в копейках?? Т.е. начислено страховых взносах в копейках, а уплачено (строки 140-144) в рублях... и у меня получается что я не заплатила за 1 квартал на страховую часть 31 коп, накопительную 1коп, мед.страх.36 коп. Не заплатила... И что мне с этим делать то? так и показывать задолженность? А как эту задолженность на людях показать? или у меня адв с рсв не будет сходиться??? И еще, получаестся что при таком расчете база*22% общая и по каждому человеку расхождение в общем итоге на 3 копейки...С этим то что делать????
Помогите пожалуйста!!!! спасибо
Подскажите, пожалуйста, при проверке перс выдали ошибку:
АДВ-6-2 260445.75
РСВ-1 273434.75
Расхождения -12989.00
Эти расхождения - сумма в 10% с превышения лимита в 512 000, я читала, что она в персе не отображается, а сейчас выходит, ее надо отображать?
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
Подскажите, пожалуйста, "Остаток по страх. взносам на ОМС" с 2011 г. указывается суммой остатков с ФФОМС + ТФОМС или только по ФФОМС ?
Ответ прочитала, нашла, спасибо lubezniy )
Точно такая же проблема, у меня переплата 1 руб., я её убрала попробую завтра пойти в пф сдать, посмотрим что скажут(
Прочла в начале ветки,что суммы по ФФОМСу и ТФОМСУ суммировать:вопрос можно на примере:
ФФОМС ТФОМС
на 31.12.11 в РСВ 10,000 -10,000 (неверный КБК-указали)
на 31.03.12 в стр100 0 (как сказали суммируем)
стр 140 10000 (всего)
стр141 10000(в январе погасили долг ФФОМСа)
стр144 10000(итого 3 месяца)
стр145 10000(за предыд.отч периоды уплата)
стр150 -10000(как они узнают что осталась переплата именно по ТФОМСу,кот собираемся возвращать)
Сдала отчет) Нужно процент уплаты ставить в АДВ 6 с учетом переплаты. Т.е. как в РСВ уплата за 1 кв. + переплата на начало
"В нашем пенсионном фонде сказали, что допускают расхождение перс.учета и РСВ-1 по половине копейки на человека."
На,что ссылается ПФ? Спасибо
Здравствуйте, подскажите пож, по сотрудникам, уволенным в 2010 году, в 1 кв 2012 перечислялась оплата взносов....как мне их отразить?в сзв 6-2?
Cдаёте только РСВ-1 нулевую. И мы пишеи письмо, что, дескать, в таком-то периоде деятельность не велась, ЗП не начислялась ... И прилагаем к РСВ.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус… (с)».
Скажите, пожалуйста:
1) остаток на н.г. писать в рублях? или в рублях и копейках?
2)нужно ли в суммы строки 201(202) и 211(212) включать опллату первых 3 дней б/листа?
Заранее благодарна.
Подскажите, прогула как-то должны отражаться в СЗВ? у меня просто разрыв в периодах из-за них и при проверке выходит предупреждение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)