Гтд идет отдельной строкой, сумма НДС будет = НДС из ГТД, но столбец Всего с НДС и без НДС нужно рассчитать так, что бы Столбец всего с НДС умноженный на 18% (или 10% в зависимости от товара) был равен сумме НДС из ГТД
Простите пожалуйста, спрашивала примерно то же самое в другой теме, но смотрю, здесь более темка подходящая, поэтому чуть повторюсь (очень уж вопрос важен в данный момент) - получили предоплату от покупателей и сразу же перечислили авансовый платеж таможне (НДС и ТП). Но товар прийти в 1 квартале не успел (обе оплаты были в феврале) и соответственно на ГТД отметка будет апрелем, а НДС с аванса очень уж платить не хочется....Возможна ли ситуация зачесть НДС, уплаченный таможне моментом оплаты, а не моментом выхода товара с таможни, т.е. ГТД? И если да, то каким образом? Заранее спасибо!
Нет. Где у вас тут частичная оплата в счет предстоящих поставок?Возможна ли
т.е. к вычету я этот НДС в 1 квартале принять не могу? А почему бы таможне не выписать нам с/ф на предоплату по таможенный платежам, в т.ч НДС? Или это неправомерно?
Я не зря выше подчеркнула кусок из 171-НК, вчитайтесь.
8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Таможня за свои услуги деньги не берет и плательщиком НДС не является
спасибо.......понятно..... ..... а ещё вопрос.........вдруг.....?? Товар пришёл на нашу таможню ещё в марте, условия поставки по контракту у нас DDU, я к учету товар обязана принять моментом выпуска его с таможни? Или можно всё-таки мартом? Нуууу очень уж хочется...
"к учету" имеете ввиду отразить на 41? Про переход права собственности в контракте не слова?я к учету товар обязана принять моментом выпуска его с таможни?
ну да, отразить на 41. про переход ни слова...
Не обязаны. Если будете руководствоваться базисом (за неимением в контракте даты), то поставщик выполнил свои обязанности по поставке в момент прибытия товара в указанный пункт.я к учету товар обязана принять моментом выпуска его с таможни
Дата из какого документа видна?Товар пришёл на нашу таможню ещё в марте
да в том то и дело, что документов пока не видела, товар до сих пор на таможне, но обычно при пересечении границы на CMR ставят дату..... и она точно будет мартомДата из какого документа видна?
или в любом случае хоть и приму я к учету товар по инвойсной стоимости мартом, пошлину и НДС на стоимость товара всё равно буду накурчивать на основании ГТД апрелем (т.к. выпуск с таможни будет апрелем) и НДС не смогу к возмещению 1 кварталом принять.....да?
НДС к вычету от даты ГТД выпуск разрешен.
Аудиторши, которые меня проверяют сказали, что если нет п/п с отметкой таможни о том, что зачтен ндс (с обратной стороны п/п штамп), то даже от даты выпуска НДС к вычету не принять и нужна Справка из таможни что аванс зачтен и только на основании нее делать вычет, а справку делают 30дней минимум.
Т.к. у нас брокеры почемуто 20% платежек с отметкой банка переодически теряют, нам приходится заказывать Справки в Таможне. В результате, я хоть и ставлю в затраты от даты "Выпуск разрешен", но приходится ругаться и с налоговой и с аудиторами.
С момента пересечения границы до момента прибытия в согласованный пункт может неделя (другая, третья) пройти.обычно при пересечении границы на CMR ставят дату.Не разгруженный?товар до сих пор на таможне
Не сможете до выпуска.НДС не смогу к возмещению 1 кварталом принять..
А если участь что сейчас по Новому должны ГТД рассматривать и отдавать товар за 3-и дня, Таможня если не успевает оформить выпуск, ставит всех на доп. осмотр, на котором они могут груз наверно бесконечно держать. В результате что раньше у нас груз месяц до выпуска на томожне торчал, что сейчас - ничего не изменилось.
ясно.....спасибо, Тоня, за содержательные и оперативные ответы... Большое спасибо!
А если в ГТД указаны страна происхождения-Италия и страна отправителя- Литва, какую надо писать в книге покупок?
Заранее благодарю!
Италия
2 Мадама - только сейчас прочитал, просите у брокеров ДКТП (так и называется). Его таможня обязана давать, отметка на платёжке - отстой.
это бумага с платежами
В беседе с ИФНС пришли к общему мнению. ГТД-это товар-но товар по себестоимости с графе 12 -сведения о стоимости. Никто не имеет права менять себестоимость. Потом идет корректировка. Пример. Мы купили карандаш по 1 рубль. Но по внешней экономике он стоит больше, таможня дала корректировку. Так вот ! Путем выяснения и ругательст -пришли к общему мнению. ДАННЫЕ ГТД-это не товар. И в книгу покупок не допустимо внесение. Я составляю реестр ГТД, с описанием всего + корректировки и предоставляю в ИФНС, за подписью и печатью предприятия!!! Проблем-НЕТ!!! Все законно и грамотно.
С ума сойти!!! На приход поставите только когда будут документы о передачи собственности. И въезд разрешен на таможни и будет к расчету!!! А суммы выплаченные на аванс-не трогайте, пока не получите " Въезд разрешен"(Из опыта-поверьте- предоплата,это нечто! А зачем Вы так работаете? Ведь таможня требует денег,когда товар на границе- извините, но я живу на границе и у нас таких неприятностей НЕТ!)ШОК!!!
Это что за экзотическая отметка?пока не получите " Въезд разрешен"
КТС я тоже ставлю в книгу: где номер с/ф пишу № листа и № ГТД по которому был КТС, дата такая же как в ГТД, сумма НДС та что к доначислению, а сумма всего с НДС расчитываю расчетным методом как в ГТД.
Дядя Вова, А как расшифровать ДКТП? Я запрашиваю раз в полугодие Отчет о расходовании средств, к нему они прилагают "Подтверждение уплаты таможенных пошин , налогов" за период указанный в запросе. Это ДКТП?
Налоговая камералит по импорту. Прислали требование с перечнем документов. Среди этих документов есть "счета-фактуры". Что имеется в виду?
Все что угодно. Требования под копирку шлепают. Предоставляйте копии деклараций, подтверждающих вычеты.
Тоня, меня тоже камералят, просят CMR предоставить, а мне их ни разу в пакете импортных документов не давали, исключительно копии, а оригиналы - только ГТД и платежки с розовой печатью о зачете НДС.
Вообще, какие документы должны быть на руках у импортера после выпуска товара на территорию РФ? Для чего нужен INVOICE?
А вы налоговой хотите оригиналы притащить?а мне их ни разу в пакете импортных документов не давали, исключительно копии,
Договор с перевозчиком вы заключали?
Тоня, мы - официальные диллеры продукции ООО из Молдовы. Они нам поставляют на условиях DAT, после выпуска на территорию РФ "с колес" отдаем товар Заказчику. Заказчик перечисляет нам деньги, мы - в Молдову, укладываясь в 21 календарный день с момента выпуска.
В налоговую копии-то я приложила, но они очень удивились, что у меня оригиналов CMR нет.
Еще такой вопрос: Invoice без отметок таможенных органов является подтверждающим документом поставки? Нам регулярно инвойсы с таможенными отметками не доходят, поставщики присылают инвойсы с живыми подписями-печатями почтой.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)