Сдаю за 1,2 квартал отменяющие и корректирущие формы по ИС.,за 9 мес исходные формы.
ПФ требует ,чтобы вместе АДВ 6-2 была одна за все кварталы и на все! формы,т.е. как-то засунуть и отменяющие и корректирующие за 1 и второй квартал.
У меня 1с бух 7.7.
Подскажите,кто сталкивался-как это сделать ?
Подскажите, а где посмотреть реквизиты для уплаты фиксированного платежа за 2011 ИП (без работников)? и какой срок уплаты?
http://www.pfrf.ru/
31.12.2011
спасибо, а ОКАТО чей указывать?
Подскажите пожалуйста, если предприятие работало 1,2,3 квартал, а в 4 нет и зар плата не начислялась, то за год я сдаю в ПФР только РСВ-1? СЗВ-6-2 и АДВ-6-2 будут пустые ведь и их сдавать ненужно??? или что-то еще? Спасибо зараннее
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
Викта, а у вас сальдо по расчетам с ПФ на 01.10.2011 нулевое или переплата? Тогда только РСВ-1.
Работники уволены? или в б/с? Если в б/с, то теоретически нужно сдать с указанием периода стажа "администр", но на практике это ПФ не нужно.
Пенсионный фонд рассказал об особенностях сдачи отчетности в органы ПФР в 2012 году.
Не позднее 15 февраля работодатели должны подать в органы ПФР отчет по страховым взносам за 2011 год по форме РСВ-1 и сведения персонифицированного учета по формам СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 за четвертый квартал 2011 года. Кроме того, нужно представить на каждого работника сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица в 2011 году. Такие сведения подаются по формам персонифицированного учета, утвержденным постановлением Правления ПФР от 24.03.2011 № 59п 31.07.2006 № 192п. Это форма СЗВ-6-3 - «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица» и форма АДВ-6-4 - «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица» (форма, сопровождающая пачку документов по форме СЗВ-6-3).
Необходимость подачи сведений о заработке связана с реализацией Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, который предусматривает в случае прекращения деятельности страхователя подтверждение сведений о заработке застрахованного лица данными, содержащими в системе индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования.
Почему-то я Вам верю...
Управление ПФР доводит до Вашего сведения, что в отчетную кампанию (с 01.01.2011 по 15.02.2012) на сотрудников Вашей организации требуется представлять дополнительный комплект документов по форме СЗВ 6-3.
Обращаем Ваше внимание, что отчетным периодом для формы СЗВ-6-3 является 2011 год, поэтому при формировании данного вида отчетности необходимо учитывать всех сотрудников, работавших в организации в течение 2011 года.
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
saigak,
может, отдельную тему про СЗВ 6-3 завести?
А то в этой стока страниц
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Очень прошу помощи
Уже сил нет бороться с переделкой ИС.
Пожалуйста помогите советом.
Ситуация такая переделываю ИС с 1 кв(оказались льготниками) УСН
на конец 2010 остаток 16 401 (стр) 12304(нак),
заплатила в январе 16 782, 12 586
переплата 381(стр) 282(нак)
В Персе по фирме доплату ставлю 16 401(т.к сам комп вытаскивает сумму задолженности)
По сотрудникам разношу в графе доплачено за пред. период 16 401,
при проверки файла в проге Ceck сверка начислений уплат по сотрудникам все красиво, НО сумма в АДВ-6-2 меньше 381 рубль, соответственно идет расхождение с РСВ.
Начинаю раскидывать сумму 381 по сотрудникам, тогда при проверки в Ceck сверка начислений уплат, все красным стоит и такой отчет не примут(так сказали в ПФР)
Как учесть эту переплату?
Правильно, что там где Доплата(по фирме), графа Доплачена за пред.период = Задолженности на 01,01,2011, сумму должны совпадать?
В РСВ доплата за декабрь(пред.период) стоит 16 782(по факту)
Спасибо.
Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!
Я пришла в компанию бухгалтером. В ПФР база занижена в мае на 37351р. Подавать или нет корректировку? Дело в том, что 3 местных бухгалтера не рекоммендуют корректировать персучет на том основании, что пенсионный, несмотря на то, что мы заметили ошибку сами, все равно может оштрафовать. Кроме того, не хочется привлекать к себе внимание и напрашиваться на проверку, потому что есть еще недочеты в исчислении зарплатных налогов.
Надо. Сначала доплатите, потом сдавайте. Штрафов не будет.
Переплату - отнесите "Доплату за предыдущий период"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)