да
да
ага,спасибо!я сейчас это прочитала в разделе Стоим. страхов. года!
здравствуйте!подскажите пожалуйста))
я вот за ИП рассчитала взносы в ПФР за 1 и 2 кв. получилось 8079,78
-уже оплатила!
Страх.часть = 6754,80
ФФОМС = 805,38
ТФОМС = 519,60
а вот налог за 2 квартал получается 56250-00, я получается уменьшаю его только на страховую часть-это 6754,80 ,правильно?)))
получается 56250-6754,8 = 49495,20 - я должна заплатить налог! так???)
а мне сказали,что можно уменьшить только на сумму обязательного пенсионного страхования, т.е. только на страховую часть пенсии, т.е. на 6754,80
вот я и не пойму точно на сколько уменьшать....*(
Светлана_bmw, Вы мало того, что еще и на накопительные страховые взносы в ПФ можете налог уменьшить, но еще и на взносы в ФОМС
А накопительная часть это что по Вашему, если не обязательное пенсионное страхование?только на сумму обязательного пенсионного страхования, т.е. только на страховую часть пенсии
Над.К, да вот про накопительную часть я знала,что на нее можно уменьшить налог,у моего ИП только страховая!
а вот точно ли на ФФОМС и ТФОМС можно уменьшить?????
просто мне сказали,что так как у Ип есть только страховая часть,то на нее уменьшить,но не на ФФОМС и ТФОМС.......(((и сказали только на страховую часть....блин..не пойму как правильно надо будет сделать!
точно!!!!!!а вот точно ли на ФФОМС и ТФОМС можно уменьшить?????
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового
периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога
вот это??)))))
Светлана_bmw, у Вас старая редакция НК.
а эти строки я из декларации УСН взяла, Форма по КНД 1152017
Ст. 346. 21 НК, это я на форуме прочитала!!!!!!
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может быть уменьшена более чем на 50 процентов.
тогда получается,что я могу уменьшить на 8079,78??или надо округлять до 8080 ????
А декларацию никто не поменял. Не досуг было чиновникам
И ориентироваться надо не неё, а на текст федеральных законов
значит я новую редакцию сейчас прочитала!вот вверху ссылка правильная получается!
Над.К, подскажите так на сколько правильно будет уменьшить налог на 8079,79 или надо округлять???
я заплатила взносы 8079,78
это за 1 и 2 квартал,я заплатила!
Светлана_bmw, ну округулите. 21 копейка погоды не сделает. Что округляете, что нет, в результате налог к уплате останется одинаковым
а как правильней будет?
либо мне платить налог 48170
либо 48170,22 коп.
налоги платятся в рублях,без копеек...округлять надо
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
хорошо,спасибо большое!!!
здравствуйте)))))))у меня тут опять вопросы)))))))))
мы решили сделать дог-ра аренды с ИП...ну такой липовый,чтоб вся корреспонденция шла не на домашний адрес ИП, а по фактическому!вот..вопрос в том.....это мне как надо уведомить налоговую,ПФР об этом?чтоб слали почту на фактический адрес!
и еще вопросик....
мы вот по трем ИП открываем еще один счет в банке Юниаструм,на след. неделе откроют его,могу ли я с другого р/с,который в Сбербанке перекинуть деньги на Юниаструм на след. неделе,чтоб не вносить наличные средства за открытие счета?и как мне надо будет в платежке это написать?
и еще вопрос: вот эти ИП еще числятся на другой работе,т.е они работают получают там зп и еще у них есть ИП на себя,мне это надо уведомить налоговую или кого-то?я просто вот это не пойму!или мне это все-равно ,что они работают на другой работе и не надо никого уведомлять и я просто плачу взносы и налоги?
надеюсь я понятно объяснила))))
никто не подскажет?(
Светлана_bmw, у ИП есть только один адрес - адрес прописки. Туда все госорганы и будут слать документы. Так что никакие договоры не помогут.
И не надо сваливать все вопросы в одну ветку, у нас это не приветствуется
хорошо,тогда буду искать другие ветки,где спросить остальные вопросы.
Добрый день! У меня ИП на УСН -15 % (продажа одежды)за 2011 г сдала отчет-нулевки т к деятельности не получилось но в июле 2011 г. прошла оплата за одежду 35,0тыс по р/счету, больше движения по счету не было. Сейчас пришла бумага с налоговой предоставить книгу доходов и расходов и все выписки с банка за 2011 г. Что делать и чем это мне грозит от налоговой.Подскажите пожалуйста.А то мне завтра уже идти.Мне это чем-то грозит
Да ничего не грозит. Оплата товара расходом не является. Книга у Вас пустая должна быть
А они могут приписать мне эту сумму как прибиль?
Нет, конечно. С каких пор расходы стали прибылью? А товар-то где, кстати?
дома, но не весь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)