При УСН их можно сразу на гвоздик в соответствующем месте.Что мне делать с этими НДС-ными счет- фактурами?
Но можно и хранить - бывает, что инспекторы отказывают в признании расходами уплаченного НДС без с/ф. Неправомерно, конечно, но такова селяви.
В расходы списывать. Либо если это НДС по приобретенному ОС, тогда в стоимость ОС включать
Здравствуйте, подскажите пожалуйста... только только начинаю вести учет на УСН 15%... счет за аренду выставили с НДС... как учесть??? спасибо
Вы выставили или Вам выставили?
Вообще-то по букве НК это правильно, просто налоговую с Минфином это не устраивает
Если возникнет спор с налоргами и отстоите свое право на статью НК - никаких.какие санкции, если все же НДС по товарам списывать сразу после оплаты и оприходования товара, ссылаясь на статью НК?
А если не отстоите - штраф по ст.122 НК и пеня по ст. 75.
Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?
А посмотреть в выставленное: всё, что навыделяли - государству!Мы выставили счёт-фактуру с НДС, как рассчитать, сколько мы должны отдать с НДС?
Если я правильно поняла, то со 100000 НДС=18000. И эти 18000 мы должны отдать государству?
Если у Вас счет-фактура на 118000, в т.ч. НДС 18000 руб., то да, именно 18 тыс надо отдать государству.
А как и когда платят государству?
Ну как обычно платят налоги. В установленные законом сроки. Несколько странный вопрос
Это понятно. Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?
ППкак оформляют
в налоговую по месту учетакуда перечисляют
Творю, но за последствия не...
По концу квартала подают декларацию и перечисляют платежкой в бюджет.Я хотела узнать как оформляют и куда перечисляют?
Попросили тут меня выяснить один вопрос, прочитав всё вышеизложенное вроде разобралась, но хочу перестраховаться, спросить у профессионалов. Организация на УСН приобретёт товар с НДС и реализует его на экспорт. Я поняла так, что на возврат НДС претендовать нельзя - при приобретении входящий НДС пойдет на затраты, при реализации НДС выставлять вообще не придётся. Правильно?
Правильно
Спасибо! Хочется выразить вам всем признательность за то, что делитесь своими знаниями. Мне, человеку далёкому от бухгалтерии, удалось разобраться в сложном для меня вопросе благодаря вам! СПАСИБО!!!
Значится, на УСН при определении доходов действует кассовый метод.
Организация - УСНО, доходы минус расходы.
Вопрос - если нам покупатель оплатил товар через банк, а в платежке выделил НДС 18% (случайно), это ведь ничего страшного, правда?
вот если бы мы выставили счет-фактуру с НДС, то пришлось бы нам этот НДС уплатить в бюджет, правильно?
Спасибо.
правильно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г., если мы с 01.01.2010г. на УСН 6%, это будет считаться доходом? и на какой счет приходовать на 19 или 68???? Заранее спасибо за ответы?
кто вернул?ИФНС?А как быть с НДС, который нам вернули в 2010г. за 3 кв. 2009г.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)