Ну мало ли что было раньше. Раньше была деятельность, которая попадает под ЕНВД. Теперь такой деятельности нет. Такие продажи, которые он осуществляет, под ЕНВД не попадают.За все время своей деятельности ИП отчитывается по ЕНВД.
Какие нулевые? Вы хотите, чтобы ИП за неуплату налогов привлекли?Уточненки или нулевые, нулевые или уточненки
Подскажите, пожалуйста, а если ИП на ОСНО баланс нужно сдавать? В Законе о бухучете речь идет об организациях. Значит я полагаю, что баланс сдавать не нужно.
Ol`chik, большая просьба, прежде чем задавать вопрос, читать тему. Ну ведь утром уже отвечала на подобный вопрос
Скажите пож-та КБК не менялись с первого квартала?
Собираюсь платить, думаю вдруг что сменилось в реквизитах...
НЕ менялись
Над.К, спасибо, оперативно, как обычно.
Как правильно лучше указать Налог. период КВ.02.2008 или ПЛ.01.2008
спасибо
Всем, здравствуйте.
ИП есть уведомление на УСН, отчитываемся по ЕНВД (розничная торговля) вопрос:
Надо ли сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию (УСН)? Раньше сдавали «пустую» декларацию УСН (по требованию налоговой) т.к. нам объяснили: если есть уведомление УСН то мы должны сдавать декларации по УСН.
Пл, если речь идет про УСН.Налог. период КВ.02.2008 или ПЛ.01.2008
Не надо. Еще раз прочтите внимательно начало темы, там написано, когда сдается такая декларация.Надо ли сдавать единую (упрощенную) налоговую декларацию (УСН)?
Сдавайте нулевую декларацию по УСН
Спасибо, с ИП я поняла, а если организация на УСН (нет деятельности) сдаем все же единую упрощенную декларацию или обычную «пустую»? я перечитала все обсуждения и темы, но не могу найти ответ.
Заранее еще раз спасибо
Ответьте пожалуйста кто нибудь на мой вопрос:
Есть ООО на ЕНВД. В апреле деятельность не велась. Могу ли я доначислить налог за этот самый месяц, и не возникнет у налоговой каких вопросов? (ну охота заплатить лишнего)))
да платитену охота заплатить лишнего
В 1С в декларации по ЕНВД код вида предпринимательской деят-ти розничная торговля торговые залы предлагает выбрать код 07. Так я в 1 квартале и сдал. Сейчас посмотрел в порядке заполнения декларации, там вообще другие коды как в прошлом году. Если следовать ему, то 06 в декларации надо писать (в 1С под этим кодом стоит автотранспортные услуги). Где правда?
в каком случае выбирать 07 , а в каком 09 ?В 1С в декларации по ЕНВД код вида предпринимательской деят-ти розничная торговля
Сама удивляюсь
я думаю порядок заполнения более весомый, чем справочник 1C.
ООО на УСН - Доходы-расходы, 15%.
В 2007 году отчеты были по традиционной схеме, деятельность не велась. С 2008 года - на УСН, деятельность тоже не ведется. За 2007 год - есть задолженность перед кредиторами, за 2008 тоже, т.е. заказов нет и прибыли соответсвенно тоже. Как заполнять декларацию по единому налогу? Как показывать прошлые убытки?
Спасибо.
Сдают ИП тоже, и платят, до 20 числа сдать. форма приказ 204. А кто не платит - ждите инспектора. Крик души. Всего лишь крошечный торговый павильон на ЕНВД. Экология достала. Причём ведомства два, а задача одна - оштрафовать. Поясню: по закону, даже если вы ИП без работников, сидите за компом и, например, ищите для кого-то информацию, и всё, то и вы - плательшик за негативное воздействие на окружающую среду.(бумага, пыль с монитора, катриджи от принтера, лампы освещения, не дай Бог люминесцентные...
Никак не показывать. Убытки по ОСНО на УСН не переносятсяКак заполнять декларацию по единому налогу? Как показывать прошлые убытки?
Угу, только сначала экология должна придти домой к ИП, на что права у неё нетудаже если вы ИП без работников, сидите за компом и, например, ищите для кого-то информацию
Подскажите кто-нибудь, что сейчас происходит с машиночитаемыми бланками? Вроде бы этот пилотный проект планировался до 30.04.08 (Санкт-Петербург). Нужно ли сейчас формировать их с двухмерными шрих-кодами, или можно делать в обычном виде?
Конечно не плюсуете.и не плюсую к ним расходы по ОСНО
И раньше и сейчас можно без двухмерного штрихкода. Нет такого закона, обязывающего сдавать со штрихкодомНужно ли сейчас формировать их с двухмерными шрих-кодами, или можно делать в обычном виде
Коллеги, подскажите пожалуйста ...
УСН 15%, за июнь аванс/зарплата еще не выплачивалась,
июньская зарплата будет 10 июля, а майская зарплата ВСЯ прошла маем.
Правильно ли я понимаю, что:
1. ФСС, ОПС, отчет по усн за полугодие, сдаю с нулями в июньских графах (в этой части) без вариантов ?
2. Выплата июньской зарплаты 10 июля и соотв. отчислений полностью ляжет на июль, т.е. в 9-мес. отчеты?
Чем нибудь это плохо? (месяц без отчислений в ПФР, вопросы стажа и пр.)
Последний раз редактировалось Парамон Гаврилович; 03.07.2008 в 10:29.
Нет.1. ФСС, ОПС, отчет по усн за полугодие, сдаю с нулями в июньских графах (в этой части) без вариантов ?
ФСС и ПФР по начислению.
УСН по выплате.Нет, если взносы были заплачены за июнь в июне, то их можно включить в расходы при УСН15.2. Выплата июньской зарплаты 10 июля и соотв. отчислений полностью ляжет на июль,
Не нули, а прочерки
Спасибо, но немного противоречиво ... (может неточно изложил вопрос ...)
Итак: за июнь зарплата начислена, выплаты самой зарплаты и взносов ФСС/ПФР еще не было,
1. Сдаю 4-ФСС и КНД-1151058 (ОПС) с учетом начисленных за июнь (но еще не перечисленных!!!) взносов или "прочерки" за июнь ?
Над.К Спасибо.
в декларации про УСН писать какую сумму полученных доходов, которая за апрель, май, июнь? или нужно с января по июнь?
декларация заполняется нарастающим итогом.января по июнь
а в декларации в строке 030 раздел 2, что за сумма должна быть?
Эти формы заполняются по начислению, так что прочерков у Вас не будет.Сдаю 4-ФСС и КНД-1151058 (ОПС) с учетом начисленных за июнь (но еще не перечисленных!!!) взносов
Та сумма, что там написана. У Вас был в прошлом году минимальный налог?а в декларации в строке 030 раздел 2, что за сумма должна быть?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)