Друзья, подскажите, пожалуйста, что-то я нигде не найду - какой номер пачки ставить в ИС? За 1 п/г требовали 15001, а за 2п/г - 16001? Или это вообще не принципиально?
Друзья, подскажите, пожалуйста, что-то я нигде не найду - какой номер пачки ставить в ИС? За 1 п/г требовали 15001, а за 2п/г - 16001? Или это вообще не принципиально?
Ольга
Подскажите пожалуйста, у меня есть выплата по договору дарения денег. По 212-ФЗ она не признается объектом обложения страховыми взносами (п.3 Ст.7).
Должна ли я эту сумму отражать в отчете ФСС в таблице 3, там в графе 3 мы указываем помесячно сумму выплат в соответствии с 212-ФЗ?
Я решила, что т.к. не является объектом обложения, не является выплатой за выполненные труд.обязанности, то и отражаться не должна. Ну как к примеру выплаты по аренде авто.
У меня с 2009-го по пенс. платежам тянется переплата 1 руб . В 2010-м поменяли КБК. Сейчас опять. И, я так понимаю, мне этот несчастный рубль надо будет в этм году просто списать. Правильно? Если - да, то на "куда" списать, пожалуйста, подскажите.
голова кругом от такой отчетности. в 1С сформировала, в СЗВ-6 смотрю начислено/уплачено по работникам. у тех, кто уволился пару месяцев назад суммы уплачено меньше начисленных. это как может быть? по одному работнику уплачено больше, чем начислено. при этом общие суммы начисленно/уплачено вроде верные..куда смотреть, где искать ошибку то?
Такое было у меня. Как мне объяснили в ПФР номера должны быть по порядку.Нельзя ставить номер который уже был. Например был 5 и если сейчас будет 5, то он как бы дублирует и их программа не принимает.можно поставить от 6 и выше 7,80,200.. Совет - позвонить и спросить под каким номером была сдана последняя пачка.На РСВ-1 это не влияет!
Здравствуйте! Делаю СЗВ-6,(в программе Документы ПУ5) ставлю коэфф.уплаты,проверяю по программе Check и вот что она мне выдает:
Проверка 1-го документа СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ...
№2 [ФИО]:
!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Уплачено 2529.72 больше, чем Начислено 2272.73. Погашение задолженности за предыдущий период?
№2 [ФИО]:
!!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаНакопительную>. Уплачено 1850.68 больше, чем Начислено 1704.55. Погашение задолженности за предыдущий период?
Успех!
Предупреждений 5
Возможна ли такая сдача отчета или заставят переделывать?
В 1С 7.7 ЗиК имеется там же краткая пояснялка...
Что значит если соизволят?
В РСВ-1 за 1 квартал 2011 года будет в первом разделе остаток на начало года, соответственно уменьшающий задолженность страхователя...
Это же не ИФНС...да и там платишь в основном по остатку в ЛС...
Или я тоже уже "не понимэ"
Вас же не заставляли зачитывать, если была переплата по АДВ-11 по 2009 год?
Я вот сижу репу чешу, как быть с 250 рублями переплаты за 2009 год кто-то успел вернуть? Куда бежать?
Вариант 1: ставить свою сквозную нумерацию с начала года (адын уже было)
Вариант 2: не заморачиваться, лепить Адын.
Т.к. пока вы дозвонились, сделали, выгрузили, распечатали, прибежали, им уже два десятка отчетов свалилось по электронке, и они их перенумеровали по своей сквозной нумерации для архива (у кого приняли) и ваш нумер 16-нуль-нуль-адын тоже уже был
Делала так сдавая и на бумаге лично (при мне правят и свой ставят), и по почте, и по электронке. Проблем не было.
ИМХО.
У меня тоже такое было, и была реальная уплата за 7 месяцев в течение 6ти (июнь-декабрь). Придет протокол - отпишусь
Последний раз редактировалось NastasiaD; 08.01.2011 в 22:10.
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
У меня тоже такое было, и была реальная уплата за 7 месяцев в течение 6ти (июнь-декабрь). Придет протокол - отпишусь[/QUOTE]
А что писать будете?
При заполнении указывать сотрудников, которые были в 2010 г. в отпуске за свой счёт (без начислений) ?
подскажите,пожалуйста, взносы за декабрь, которые оплачиваются в январе (ПФР, ФСС, НФДЛ) за работников, оплачиваются по старым реквизитам 2010 года или появились новые реквизиты ? ни где не могу найти инфу.
Последний раз редактировалось NastasiaD; 09.01.2011 в 09:18.
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
За второе полугодие надо сдавать РСВ-1 вместе с ИС. А насколько это вместе??? Я отправляю отчеты по ТКС, если сначала уйдет РСВ, ее не примут? Или будут ждать пока ИС поступят?
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
В кикимор верю, в домовых...
Я думаю, одной датой! Полдня подождут, или позвонят или назавтра забракуют....
Другие мнения?
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Вопрос по шифру:
041- плательщик страховых взносов, указанные в п. 1ч.2 ст.57 Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-Фз
051-плательщик страховых взносов, указанные в п. 1ч.2 ст.57 Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-Фз (за исключением организаций и индивидуальных предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимися инвалидами 1,2.3.)
071- остальные плательщики страховых взносов.
Так вот вопрос: 1 квартал - делали за денежку прошел шифр 071.
2-квартал тетенька исправила на 041 в ФСС и приняли.
3- квартал- 041 приняли, и наложили какой-то штраф 2 раза по 100руб. Потом исправили на 071. Какой же Шифр писать в годовой отчет? Если у нас УСН, 6%, отчетности все нулевые, отчисления мы не делаем. И что ставить в Среднесписочности работающих 1 ?Спасибо большое заранее за помощь!
P.S в ФСС не объясняют какой шифр, а те кто делали за деньги говорят, что правильно все сделано и тоже ничего не объясняют.
Могу только предположить, что причина техническая. Старые взносы обрабатывались программным комплексом персучёта вместе с ПО ФНС как администратора доходов, и АДВ-11 требуется для него (для новых взносов и обработки РСВ есть ПТК АСВ, а на комплекс персучёта осталось ведение лицевых счетов).
С уважением,
Виктор
Вопрос по шифру:
041- плательщик страховых взносов, указанные в п. 1ч.2 ст.57 Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-Фз
051-плательщик страховых взносов, указанные в п. 1ч.2 ст.57 Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-Фз (за исключением организаций и индивидуальных предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимися инвалидами 1,2.3.)
071- остальные плательщики страховых взносов.
Так вот вопрос: 1 квартал - делали за денежку прошел шифр 071.
2-квартал тетенька исправила на 041 в ФСС и приняли.
3- квартал- 041 приняли, и наложили какой-то штраф 2 раза по 100руб. Потом исправили на 071. Какой же Шифр писать в годовой отчет? Если у нас УСН, 6%, отчетности все нулевые, отчисления мы не делаем. И что ставить в Среднесписочности работающих 1 ?Спасибо большое заранее за помощь!
P.S в ФСС не объясняют какой шифр, а те кто делали за деньги говорят, что правильно все сделано и тоже ничего не объясняют.
Коллеги, вопрос по 4 ФСС. В таблице 10, в 11 строке выделено 3 графы для внесения платежей, а можно ли туда добавить четвертую, дело в том, что у меня один платеж был отправлен с опозданием
по сроку сдачи отчета вопросик: 15 февраля или же 31 января (Санкт-Петербург)???
15 февраля
.
Товарищи, кто в курсе?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)