А может кто навести на инструкцию по заполнению декларации по налогу на прибыль иностраннной организации?
А может кто навести на инструкцию по заполнению декларации по налогу на прибыль иностраннной организации?
Там же, где и все остальные инструкции http://www.klerk.ru/blank/116511/
см. п. 3 ст. 80 НК РФ
* ИП не являются организацией
просто там две части:
1
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 20 января текущего года,2
а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).
Последний раз редактировалось Алка; 11.07.2011 в 11:38.
В приказе и в 1С две формы - баланс и форма 2. А если послать на печать со штрих-кодом - то распечатывается одна "Бух.отчетность". Маразм.
Подскажите пожалуйста если ООО не работает и сдает Единую (упрощенную) налоговую декларацию, какие налоги в ней подавать.
Счет у фирмы ещё не открыт, имущества нет, сотрудники не устроены.
Ну если фирма на ОСНО, то значит налог на прибыль и НДС указывать.
А уставный капитал чем вносили?
А для ПФР и ФСС отчетность по почте заслать можно? И еще: все эти листы как-то сшивать надо или можно кучей насыпать? А если нужно, то как, чтобы правильно было?
Какая разница какие, например те, из которых 4-ФСС состоит. Их же там не один будет. Так вот что с ними делать? Просто степлером скрепить, прошивать и заверять печатью и подписью, как устав, или просто листочки в конверт положить и отправить нескрепленными, непрошитыми? Как правильно?
Степлером скрепить, листы подписать, печать поставить, в описи написать, сколько листов.Просто степлером скрепить, прошивать и заверять печатью и подписью, как устав, или просто листочки в конверт положить и отправить нескрепленными, непрошитыми?
Когда будет время и возможность навестить их лично, то обязательно узнаю, как и чего хочет их левая нога. А пока мне бы выяснить на уровне требований всяких норм. документов и инструкций, есть в них однозначные указания на то, в каком виде должны представляться документы в фонды на бумажных носителях или нет?
Подскажите, пожалуйста.
Есть компания, никаких движений ден.средств. по р/сч и кассе не было, один чел-директор, соответственно в отпуске б/с, вопрос: мне можно сдать только КНД-1151085 и все или в ФСС надо или в ПФ или еще куда?
Полагаю, что в ФСС необходимо сдать нулевой отчет (если сальдо на 01.01 было нулевое, к тому же там вы укажите среднесписочную численность, а нахождение в отпуске б/с из среднесписочной работника не исключает).
В ПФР необходимо подать ИС на директора с периодом АДМИНИСТР (стаж -то у работника не прерывается) и нулевую РСВ, где опять же указывается численность.
Кстати ЕУД заменяет только отчетность в ФНС, но никак не в фонды.КНД-1151085
Здравствуйте! Прости за глупый вопрос, но я новичок и поэтому куча сомнений. Зарегистрировали ООО на ОСНО 27.06.11. Движений по р/с и кассе не было. Я правильно поняла, что сдаю до 20 июля только упращенную форму нулевку по 3-м налогам? А если в июле на работу принять только 3-х человек (директор, бухгалтер и инженер), что нужно будет в августе сдавать? Спасибо.
до 20.07 сдать ССЧ
НДС и налог на прибыль, какой третий?Я правильно поняла, что сдаю до 20 июля только упращенную форму нулевку по 3-м налогам?
следующая отчетность - в октябре.если в июле на работу принять только 3-х человек (директор, бухгалтер и инженер),
что нужно будет в августе сдавать?
Инес76, сведения о среднесписочной численности не забудьте до 20 июля подать
И единая упрощенная подается по двум налогам, если нет основых средств в организации. И кроме неё подается еще отчетность в ПФ и ФСС. И вообще, об этом уже писалось буквально над Вашим вопросом
Спасибо всем огромное за помощь новичкам!!!
Здравствуйте!
Прочитала пост по сдаче сведений по среднесписочной численности работников и у меня возникли следующие вопросы:
1. Вновь созданное предприятие получило св-во о регистрации 18.03.2011г. Ген.директор -единственный учредитель. Никаких начислений зарплаты не было. Сведения по среднесписочной числ.не подали. А надо было? И за какой период? Т.Е. что надо было написать в строке "Среднесписочная численность по состоянию на______ ? На дату 31.03.2011? Или на дату 31.12.2010г. ?Подскажите, пожалуйста.
В июне месяце приняли на работу еще двоих сотрудников и начислили всем троим зарплату. Хотим сейчас подать эти Сведения о среднесписочной численности. Только не понимаю, как это правильно заполнить их в данном случае. Ведь Сведения о среднесписочной численности за предшествующий календарный год. А какую дату указывать "по состоянию на _______" и какую среднесписочную численность? Совсем запуталась... Помогите , пожалуйста.
Последний раз редактировалось goldfish62; 12.07.2011 в 15:24.
Я так понимаю, что надо было написать в строке "Среднесписочная численность 1 человек по состоянию на 01.04.2011г.?
И если не подали вовремя этот вид отчетности до 20 апреля 2011, то ведь можно это сделать сейчас? Наверное накажут....
Здравствуйте!
Организация на ОСНО. Всегда сдавала упрощ.декларацию, т.к. не было движения по р/с и нет деятельности. Во 2 кв. 2011 с расчетного счета оплатили штраф 50 рублей за счет займа учредителя. Как это отразить в бух отчетности? И нужно ли (т.к. суммы в тыс.руб. в отчетности указываются)?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)