Аноним, декларация сдается по итогам года. В течение года сдаются расчеты по авансовым платежам, копии которых в ПФ не предоставляются
Аноним, декларация сдается по итогам года. В течение года сдаются расчеты по авансовым платежам, копии которых в ПФ не предоставляются
Спасибо Над.К теперь понятно!
А в форме 4-фсс как заполнить таб.5 во II разделе? Не очень ясно написано в порядке заполнения этой формы. Если можно, на примере поясните пожалуйста... Заранее благодарю!
А у Вас что, есть какие-то расходы по соц.страху? И что именно не понятно?
Нет, расходов нет, только ежемесячные взносы на страхование от НС и ПЗ. Я ИП с наёмными работниками, первый раз сдаю отчётность.
Значит таблицу 5 вообще не заполняете
Спасибо.
в 050 КБК можно вообще не писать
Можно ничего не заполнять.
Можно часть диклорации заполнить на компе, потом распечатоть и при необходимости оставшеесе заполнить ручкой?
Значит мне 3 и 4 графу на 3 странице совсем пустыми оставлять(все ячейки)?ИП УСН 6% зарегистрировался в середине января2008.
Доход за это время не получал, соответственно налог платить не буду.
можноМожно часть диклорации заполнить на компе, потом распечатоть и при необходимости оставшеесе заполнить ручкой?даЗначит мне 3 и 4 графу на 3 странице совсем пустыми оставлять(все ячейки)?
Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом
У меня такой вопрос. Решила заплатить фиксированный платеж в конце года, поскольку его сумма еще не установлена. Объясните мне, пожалуйста, раз вычитать нечего, то
в графе 110 пишем 0?
в графе 120 пишем 0?
в графе 130 пишем 6% от суммы полученных доходов?
и в графе 140 тоже ноль? правильно?
Нули не пишутся, ставятся прочерки
Помогите разобраться, пожалуйста.
Мы ООО на УСН, 15%.
С середины декабря 2007 г. приняли на работу сотрудника, начислили ему зп за эти пол месяца, но выдали в феврале 2008.
В годовой деаларации по страховым взносам за 2007г написали страховые суммы исходя из этой невыплаченной зп.
Надо ли сейчас, в квартальной декларации за 2008 г, опять учитывать эти взносы в ПФ, которые уже выдали февралем 2008 г??
Где вы их в декларации написали? У вас УСН15. Страховые суммы учитываются в КДиР как расходы в том периоде, когда выполнены два условия: взносы начислены и перечислены.В годовой деаларации по страховым взносам за 2007г написали страховые суммы исходя из этой невыплаченной зп.выдали кому? Может быть вы с з/пл путаете?опять учитывать эти взносы в ПФ, которые уже выдали февралем 2008 г?
в разделах "Сумма платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за расчетный период (руб.):" и далее с расшифровкой по месяцам
про КДиР понятно, а вот в декларацию надо вписывать суммы которые фактически уплачены, или которые подлежат оплате?
Да конечно, перепутал, в феврале 2008 выдали зп за декабрь 2007, и тогда же перечислили страховые взносы. так вот эти взносы надо учитывать в годовой декларации за 2007 год?
Wallstreet, простите, проглядела что это по ОПС декларация.в разделах "Сумма платежей по страховым взносам, подлежащая уплате за расчетный период (руб.):" и далее с расшифровкой по месяцам
Вписываются суммы начисленные за 2007г и уплаченные в срок до 15 января 2008г.в декларацию надо вписывать суммы которые фактически уплачены, или которые подлежат оплате?
Простите, снова я со своими странными вопросами , распечатала 4-ФСС, там если все по нулям (у нас УСН на 15%ООО), то мне просто на каждой страничке ставить прочерки как в декларации? Или нули? И ставить на каждой страничке во всех колоночках или только в итогах
Не по теме: Над.К.: уведомление мне так и не дали, я написала жалобу
Наш ПФ требует ежеквартальные копии расчетов. Мало того, в этом году обязали все предпринимателей сдавать ПФ декларацию по электронке.Сдала, получила писульку, что декларация сдана надлежащим образом. Принесла ее в пенсионку, а они попросили все равно эту бумажку к копии декларации прикрепить. Прикрепила, только откуда они знают, что я именно такую декларацию сдала. Визы то с налоговой там нет.
А послать лесом не пробовали? Санкций-то применить никаких не могут. Наши тоже периодически хотят квартальные, но не получают
Подскажите по заполнению декларации УСН, пожалуйста.
ООО 15%, зарегистрировались и начали деятельность в 4 квартале 2007 года. По итогам года вышли на минимальный налог. Теперь в декларации за 1 квартал на 3 листе в графе 030 (Сумма разницы между суммой уплаченного минимального и суммой исчисленного в общем порядке за предыдущий налоговый период) надо эту самую сумму писать?
Ведь, по идее, раз у нас по итогам года был уплачен (и начислен) только минимальный налог, а по другим КБК мы не платили, то у нас и нет никакой переплаты, соответственно, декларации этого года мы начилаем заполнять как бы "с чистого листа", правильно?
Нет. Эту сумму Вы можете написать в годовой декларации.надо эту самую сумму писать?
А где Вы видите там слова "уплаченного"? Там написано "исчисленного". Ну вот и посмотрите, какая у Вас сумма исчисленого 15% налога в годовой декларации. И разницу между этой суммой и суммой минимального налога сможете учесть в годовой декларацииа по другим КБК мы не платили
ДаТ.е. в той, которая будет заполняться в начале следующего года по итогам 2008?
ДаА пока в квартальных декларациях я ставлю в этой графе прочерки, да?
Над.К., большое спасибо
Первый год отчетность на ООО, хочется поменьше набить шишек
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)