Дорогие Друзья !
С Новым Годом и Рождеством !
Всем удачи и успехов !
Дорогие Друзья !
С Новым Годом и Рождеством !
Всем удачи и успехов !
не факт.Я бы сдала Единую упрощенную декларацию,
Потому что тогда там должны быть все налоги - и ЕСН, и НДС, и НФДЛ. А поскольку 3-НДФЛ надо все равно сдавать (доходы-то наверняка есть, работает же наверное где-то человек), то и получается что сдавать упрощенную декларацию нельзя.
Всё, поняла о чём вы... Над.К, я бы всё-таки единую упрощённую сдала. Всё-таки, от предпринимательской деятельности доходов нет...
Да, 3-НДФЛ придется заполнять, в листе А сумма появится, человек работает, а вот с ЕНВД окончательно запуталась. В 2008 За первый квартал сдали с опозданием нулевой, так они быстро штраф выставили, так что боюсь если совсем не сдадим опять на штрафы нарвемся. Ну а если вместо упращенной все таки все нулевые сдать, большая ошибка? И потом... почему налоговая про НДС не вспоминает?
tsvetok-777, не имеют права штрафовать за нулевки по ЕНВД. Хотя с другой стороны, поскольку обязаны были сдавать декларации по НДС, но не сдавали, то какая разница за что бы оштрафовали
Откуда нам знать, почему налоговая не вспроминает про НДС? Может ей лишняя макулатура не нужна.
Вот и у моего ИП такая же ситуация: прислали штрафы за нулёвки по ЕНВД аж за 2 года... tsvetok-777, у меня ИП аналогичный вашему. Я в прошлом году сдавала и в этом буду: единую (упрощенную) налоговую декларацию (там указываю и НДС, и ЕСН и ЕНВД - знаю, что не надо и не к чему, но перестраховываюсь ), сведения о среднесписочной численности и 3-НДФЛ с указанием доходов по основному месту работы ИП...
Na28ta, ИП разводят на деньги Я уж молчу про то, что спустя 180 рабочих дней со дня срока подачи декларации за нулевку оштрафовать нельзя.
А по мнению судов и вообще за нулевку нельзя штрафовать.
А уж штрафовать за нулевки по ЕНВД... Жалобу писать надо начальнику инспекции.
Na28ta, Вы не правильно сдаете отчетность. Не надо такое советовать
Значит, если ИП имеет основное место работы, то мы (я, tsvetok-777 и те, у кого ИП на ОСНО и деятельность по ЕНВД не ведут) должны сдать за 2008 год:
1. Сведения о среднесписочной численности
2. Декларацию по ЕСН (нулевую)
3. Декларацию по взносам в ПФ (нулевую)
4. Декларацию по НДС (нулевую)
5. 3-НДФЛ (с указанием доходов по основному месту работы)
6. Расчет в ФСС (нулевой) - если ИП зарегистрирован в ФСС, как работодатель.
7. Персонифицированный учет в ПФ
Всё верно?
Какая декларация при отсутсвии работников?3. Декларацию по взносам в ПФ (нулевую)
Если у ИП нет работников, он должен сняться с учета в ФСС и не подавать никаких расчетовРасчет в ФСС (нулевой)
И вообще, я что-то не понимаю, я для чего список в начале темы привела по отчетности?
А как встать на учет в Ростехнадзоре? г. Москва у нас
Извините, никак не хотела обидеть. Разбираюсь, уточняю. Если ИП временно дятельность не ведёт, то смысла сниматься с учета, мне кажется, нет. Значит, всё-таки лучше - нулевой в ФСС, ПФ и ЕСН...
Корректирую предыдущее сообщение: те ИП, которые деятельность по ЕНВД не ведут, но где-то еще работают, отчитываются не нулевыми ЕНВД и не Едиными (упрощенными) налоговыми декларациями, а по списку, который привела Над.К в начале темы (в соответствии со своей системой нологообложения и наличием работников).
Если у ИП нет работников, то ФСС, декларацию ПФР и ЕСН не сдают.
А вот заплатить за себя ФП и отчитаться по нему в ПФР обязан.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Хочу уточнить про 2-НДФЛ.
ООО на УСН, 2 сотрудника, числяться в в отпусках до 31.12.
Деятельности почти не было, в основном закупки товара, было несколько продаж, пока убытки.
ЗП не начислялась. Посоветуйте, что сделать с 2-НДФЛ?
Сдать нулевую и/или письмо, что зп не начислялась?
Нулевые 2-НДФЛ сдать нельзя. Письмо напишите. Да и то не обязательно
УСН 6%. Зарплата не начислялась (деятельность не ведется), работник один гендир. Нужно ли сдавать:
1. Предоставление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд.
2. Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. Форма КНД-1151065
3. Представление налоговыми агентами сведений в налоговый орган по месту своего учета о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов с доходов физических лиц за 2008 г. по форме 2-НДФЛ.
1. АДВ-11
2. ДА
3. Нет. Можно просто написать письмо.
и не забудьте о ведомости в ФСС
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
ООО УСН 6%, не указал в прошлом посте организационно-правовую форму.
Это весьма спорно, хотя ФСС считает именно так.Если вы зарегестрированы в ФСС, как работодатель, то обязаны отчитаться не зависимо от того, есть на данный момент у вас работники или нет.
Над.К, а как можно с ними поспорить в данном вопросе? ФСС не просто так считает, а еще и штрафует за не сданную отчетность по полной программе...
В суде можно.
Вопрос возник. ООО зарегистрировано в декабре 2008 года (упращенка) работает тока ген. директор с одним не понятно в ФСС, как сдавать отчет если писем не было от них (с пенсионного было, с мфос было, с статистики было)? Писать им запрос? Сдавать нули и ничего не указывать в регистрационном номере?
я бы зашёл в Филиал ФСС с "нулевым" отчётом
там бы узнал и проставил рег. №, сдал отчёт
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)