Спасибо. потопаю на почту.
Спасибо. потопаю на почту.
Объясните, пожалуйста, что означает "сумма налога, подлежащего оплате за налоговый период"? По моим расчетам я переплатил налог за год (полностью уплатил фиксированные платежи и переплатил налоги). А в декларации учитываются только реально заплаченные фиксированные платежи, а заплаченные налоги не учитываются. И в строке 060 получается положительное число. Я должен заплатить эту сумму в строке 060?
посмотрите на сайте федеральной налоговой службы, там всё есть. Ссылку форум не принимает, блокирует сообщение.
ИП УСН 15%
Что-то я не понял, а где в сей чудо-декларации учитываются мои платежи в ПФР и ФОМС?
А то налог у меня получилась 1804 рубля за год, но когда я платил налог, то половину вычел, поскольку заплатил 12000 в ПФР и ФОМС!
т.е. в строке 060 у меня получилось 895 р., но я их не платил, поскольку это как раз половина от налога за год!
это нормально?
Koren, взносы из налога вычитаются только при усн-6
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
получается, и в расходы эти взносы я не могу внести, поскольку у меня 15%, так? ((
можете, поскольку у Вас 15%
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
спасибо громадное!
подытожу:
- ИП УСН 6% может уменьшать налог на сумму уплаченных обязательных платежей (в ПФР и ФОМС), но не более чем на 50%
- ИП УСН 15 таковые платежи может просто списать в расход
верно?
да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
еще раз спасибо!
Подскажите, пожалуйста.
При объекте УСНО доходы 6% сумму налога можно уменьшить на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности.
Это в части, которую работодатель выплатил за свой счет или полностью всю сумму (включая то что возмещает ФСС) ?
КонечноЭто в части, которую работодатель выплатил за свой счет
Аноним, нечего смотреть на сайте налоговой, нет там ничего по вашему вопросу.
Вы бы лучше цифры бы привели, мы бы посмотрели и посчитали, что там у вас получается
чем дальше, тем все запутаннее... ИП УСН 15%.
По итогам трех кварталов я заплатил налог 900 р.
По итогам года налог получился равным 4 р., а мин. налог - 150 р.
900 р. я указал как "сумма налога к уменьшению за налоговый период" (в соответствии с инструкцией), а минимальный налог я еще должен заплатить, указав соответствующий КБК, или как?
Не так. Надо смотреть строчки в декларации. Я вот не знаю, что у Вас в строках 030-050 написано
030-040 прочерки, 050 - 900 р.
У меня упрощенка 6%. За 2009 год декларация была сдана только в сентябре 2010. Налог за 2009 до сегодняшнего дня не оплачен.
На прошлой неделе позвонила милая девушка из отдела камеральной проверки нашей налоговой. Сказала, что у меня неверно указана сумма к уменьшению налога - она должна быть не больше 50% от налога, подлежащего перечислению в бюджет. Также сказала, что акт проверки составлять не будет пока и ждет с моей стороны следующих действий:
1. Подачи новой, исправленной декларации
2. Оплаты налога с пенями, рассчитанными с 1 мая 2009 (30 апреля был край подачи декларации) по день подачи этой самой исправленной декларации (итого получилось 270 дней - налог я посчитала).
В итоге сегодня я скачала последнюю версию программы "Налогоплательщик". Пыталась загрузить файл сданной в сентябре декларации. Ничего не получилось. В итоге пришлось создавать документ заново. В налоговой декларацию не приняли, сославшись, что неверный номер корректировки - у меня значился " ", а надо было проставить, по словам сотрудника налоговой, "1". Вернувшись домой к компьютеру битых полчаса пыталась поправить "0" на "1", но все попусту - программа этого сделать не дает.
В связи с этим первый вопрос: как же мне сдать эту новую исправленную декларацию?
Далее... Раз уж я оказалась в налоговой, решила купить бланки и оплатить налог и пени. На вопрос, где взять КБК, продавец бланков сказала, что нужно списать с декларации, а для пеней поменять цифру в хвостике КБК с "1" на "2".
Все было сделано-заполнено, однако в Сбере эти квитанции не приняли - сказали, что таких кодов давно нет и что нужно платить по текущим КБК.
В связи с этим второй вопрос: как же оплатить государству свой долг.
Koren, т.е. не было деятельности в 1 полугодии или был убыток?
например, отправить бумажную по почтеВ связи с этим первый вопрос: как же мне сдать эту новую исправленную декларацию?
Вот тут сложнее. В данный момент неразбериха с КБК и не очень понятно, по каким платить. КБК лучше узнать в своей налоговойВ связи с этим второй вопрос: как же оплатить государству свой долг.
Ну я Вам и отвечаю - оправить бумажную правильную декларацию (с единицей) по почте. Либо искать специалистов в программе, но не в этом разделе форумаНеверно вопрос задала: программа не исправляет "0" на "1", как того требует сотрудник налоговой. Как решить эту проблемку?
В Разделе 1 Декларации строка "Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате". Писать суммы которые платили? Или те которые должны были бы платить, т. к. платили не правильно (не уменьшали на взносы в указанные периоды)? А по другому ИП вообще за год ничего не платили, тогда ничего не писать?
Всем привет!
С помощью "ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМОМУ
В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" как заполнять декларацию я поняла, НО...
У меня получилось, что исчисленная сумма налога к уплате (стр 260) = 3 119 руб., взносы в ПФР я уплатила - 12 003, т.о. я имею право по стр 280 указать 50% от стр 260, НО, 50% от 3 119 =
1 559,50 руб, и тут я задумалась, так как декларация заполняется в целых рублях, то, по правилам я должна округлить в большую сторону и указать не 1 559,5, а 1 560,НО это больше чем 50% от стр. 260... Как думаете, нужно сумму уменьшить и по стр 280 поставить 1 559 руб и по факту я должна государству так каждый раз дарить по 1 руб., как бы это смешно не было, а нас таких миллионы?
Eplion, платите налог 1560 и спите спокойно.....
а нас таких не миллионы, нас таких тьма.....а они (налоговая) говорит а нас рать....
кто ищет, тот...
спасибо за оперативный ответ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)